?年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時(shí)符合這三個(gè)條件就屬于
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。如果我們的年度應(yīng)納稅所得額超過了300萬,還算小微企業(yè)嗎?
小微企業(yè)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)有三個(gè),分別如下: 1、資產(chǎn)總額,工業(yè)企業(yè)不超過5000萬元,其他企業(yè)不超過5000萬元。 2、從業(yè)人數(shù),工業(yè)企業(yè)不超過300人,其他企業(yè)不超過300人。 3、稅收指標(biāo),年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元。 這三個(gè)都必須滿足才是小微企業(yè),還是,我們利潤(rùn)總額是500萬,其他兩項(xiàng)不超過5000萬和300人,是小微企業(yè)嗎?
小微企業(yè)的年度應(yīng)納稅額不超過300萬,指的是收入總額不超300萬
小微企業(yè)認(rèn)定,應(yīng)納稅額是指利潤(rùn)總額在2021年度不超過300萬嗎
老師,小微企業(yè)是利潤(rùn)總額不超過300萬還是應(yīng)稅所得額不超過300萬?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
應(yīng)納稅所得額是指利潤(rùn)總額嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是利潤(rùn)總額
小規(guī)模納稅人開票額度500萬是指本年,還是比如2020.11-2021.10這樣的算一年
這個(gè)就是任意連續(xù)12個(gè)月 2020.11-2021.10 2020.12-202111 202101-202112 這樣