是的,做無票收入分錄是對(duì)的。貸方應(yīng)交稅費(fèi)也體現(xiàn)出來。
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
噢,對(duì),11月開票時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無票收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,兩個(gè)銷項(xiàng)是抵了,11月就不需要納稅對(duì)嗎,分錄對(duì)嗎
后面再開票時(shí),把前面無限收入紅沖,這樣就不重復(fù)交稅。
老師,在報(bào)稅系統(tǒng)10月申報(bào)時(shí)無票收入那欄填100,正常納稅,11月申報(bào)時(shí)無票收入那欄填負(fù)100,有票收入那欄填正100,不繳稅,對(duì)嗎,這樣系統(tǒng)不會(huì)提示不符吧?
這樣處理是對(duì)的,無票收入填負(fù)數(shù)需要去稅務(wù)局申報(bào),自己申報(bào)不能通過。
11月申報(bào)時(shí)總收入會(huì)和稅控盤總收入不一致,這個(gè)不會(huì)提示吧,能通過對(duì)嗎
。這種情況需要去大廳報(bào)。
10月報(bào)稅的時(shí)候,單獨(dú)是報(bào)個(gè)無票收入不需要到大廳吧
無票收入,不用去大廳報(bào),無票收入填寫負(fù)數(shù)去大廳報(bào)。
還想問一下,我公司要辦個(gè)證,需要連續(xù)一年每個(gè)月都有納稅記錄,會(huì)有偶爾幾個(gè)月不開票,這幾個(gè)月可以審報(bào)小額現(xiàn)金收無票收入,這樣可以吧有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
不同的問題,請(qǐng)重新提問。