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老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票,9個點。然后現在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對應金額的發票,甲準備給我們開13個點的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了,請問怎么將這2個稅金折算成13點讓對方給我們開票

2021-11-01 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-01 09:38

同學你好 那就是多開不含稅

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同學你好 那就是多開不含稅
2021-11-01
同學。這是增值稅納稅身份決定的,納稅差異。 對方 是小規模,只能開具3%,那你就要多交6點的增值稅。
2019-08-18
同學你好,因為收款開票都是給甲公司的,分錄,借,銀行存款,169.5,貸,主營業務收入,150,應交稅費-應交增值稅-銷項,19.5。
2021-10-18
同學,你好 應該把稅金發票沖紅
2022-01-20
同學你好 你這是掛靠的嗎
2020-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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