你好,增加固定資產時,原值處是寫是非含稅價(收到的專票)
固定資產提折舊的時候是按含稅價還是不含稅價,一般納稅人,收到可抵扣稅專票
老師,固定資產的原值原幣是含稅價還是不含稅價?
老師,增加固定資產時,原值處是寫含稅價還是非含稅價(收到的專票)?
購買固定資產 對方開的普票 我固定資產的原值要 按照含稅價算還是不含稅價算 如果是專票呢
購入固定資產時取得增值稅專票,入賬時公司內部打的固定資產入庫單和固定資產購置申請表中固定資產單價是不含稅價還是含稅價呢?計提折舊時和購入時做的分錄是按不含稅價入賬
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
老師,是在軟件中填寫,把截圖發你了。
你好,因為現在專票的固定資產可以抵扣,所以要不含稅
老師,在嗎,再和你確認一下?
你好,是的,是這樣的,
好的,知道了,謝謝!
你好,祝你學習快樂
你好,滿意請給予五星好評