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企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。 借:管理費(fèi)用—辦公耗材 1000 貸:銀行存款 1000 。請采用差錯更正方法,編制更正分錄

2021-10-30 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-30 08:37

您好,更正分錄: 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶5047 追問 2021-10-30 08:40

企業(yè)用銀行存款購買管理部門使用的辦公用品,金額10000元,在填制記賬憑證時,誤記為1000元,會計科目和方向均無誤,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。 借:管理費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 請采用差錯更正方法,編制更正分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-30 08:43

借:管理費(fèi)用? 9000 ? ? ? ?貸:銀行存款? ? 9000 補(bǔ)上差額即可

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同學(xué)你好 借:銀行存款 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-12-03
借:銀行存款 貸:現(xiàn)金
2022-04-29
同學(xué)你好,用紅字更正法 沖銷錯誤憑證 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸,銀行存款,負(fù)數(shù) 做正確憑證 借,管理費(fèi)用 貸,庫存現(xiàn)金;
2022-04-25
您好,更正分錄: 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
2021-10-30
借:銀行存款1000 貸:庫存現(xiàn)金1000
2022-10-03
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