您好。員工勞動合同所在單位正常做工資。 用人單位直接計入成本或者費用。
老師,我司在勞動派遣公司請了幾十個臨工,工資有20萬,服務費是6000。派遣公司開的是差額發票,服務費6000。但是實際我司轉了206000給她。請問派遣人員工資和取得這張發票時怎么做賬?分錄怎么處理
老師好: 我公司有部份人員是跨市兄弟公司外派駐廠工作,工資個稅在兄弟公司發放,但實際款項我需付回給兄弟公司,請問計提和發放怎么做分錄?
老師好,公司員工的工資已經計提入賬并申報個稅系統,但是發放的時候,部門負責人說是有一個員工丟失了給合作公司安裝的小件設備,需要扣款,這個會計分錄怎么做?
你好老師,請問,我們公司之前給員工準備發9244的工資的,我當時做了計提,貸方做的是其他應付款個人,但是實際扣了100,實際就發放了9144,這個100我應該怎么做分錄給沖掉呢
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發放,B公司也給老板發著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發放的比這個少,外賬會計填寫這個數據時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發生額”就是實際發放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發放工資就得調增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調整合適嗎?
注冊資金100萬,股權分配是A:35%,B:25%,C:20%,D:20%,然后D退股了,當初投資了20萬的實繳了,那現在退20%那個股東退出,退18萬。那我這個股權比例變化了嗎?是不是要把股權比例變更和注冊資金變更?要怎樣處理?
老師好,問下員工4月3日離職,然后4月發放3月工資時,把4月3天的也一起加進去了,那申報4月所屬期時候就不用申報這人了,那離職日期寫哪天
打款到公司公戶的是一個公司,合同又是另外一個公司,付款的時候備注代某某公司付貨款這樣可以嗎?????
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
老師,那可以 借成本或費用,貸應付職工薪酬,付款時借應付職工薪酬,貸銀行或現金這樣嗎?
你是用工單位對吧?那你就不通過應付職工薪酬科目核算。因為人不是你單位的員工。
我看錯了。。員工實際是你單位的,你這樣做對。
我是用工單位,員工是兄弟公司的,但工資費用是我支付
不用應付職工薪酬科目的話那用什么科目呢?人員不是我的,但工資實際是我支付
用工單位不通過應付職工薪酬科目劃算直接記成本費用 用工單位不通過應付職工薪酬科目劃算直接記成本費用。
。員工勞動關系所在單位通過應付職工薪酬科目核算。