你好,產生的原因是什么?一般按稅務局數據申報就可以。
老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務局電話說監控到公司本年用電量大(電費約80萬)和銷售收入(約1000萬)不匹配,公司主營業務是生產、銷售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報表和報表,發現第三季度利潤表的利潤總額有80多萬,但是申報表是沒有預繳企業所得稅的,現在稅務局的人要來看賬,我們應該怎么應對呢?
老師你好,請問2個問題。 1.小規模報2021年第三季度增值稅,收入是取總賬中營業收入+其他業務收入+營業外收入貸方發生額季度合計嗎?就是增值稅申報表的銷售額要跟這三個勾稽上一致嗎? 2.小規模報2021年第三季度的財務報表, 其中1:資產負債表,期末余額那一欄,是取賬套中資產負債表9月的期末余額那一欄數嗎? 其中2:利潤表中本月數那一欄,是取賬套中利潤表 7月+8月+9月的本月數合計金額嗎? 以上需要確認一下,我的理解是否正確。
統計局說我司1-9月收入超千萬,要提供很多資料,其中納稅申報表,利潤表的營業收入要求一致。請問這個營業利潤包含主營業務收入,其他收入和營業外收入嗎
你好,我司年度營業收入額超過千萬,現統計局要求我們納稅申報表與利潤表營業收入,其他收入余額表金額一致,其中一家公司納稅申報表比利潤表和余額表的大11萬多,另外一家則報稅金額少3萬多,請問現在如何處理?
1:某公司202012月份發生下列有關業務如下:()本月實現的各項收入,其中產品銷售收入20萬元,其他業務收入的萬元營業外表(2)本月發生的各項費用,其中:產品銷售成本100萬元,銷售費用5萬元,稅金及天加5萬元,管理費用8萬元,財務費用2萬元,營業外支出8萬元。(3)按稅后利潤10%提取盈余公積金,以現金股利形式按稅后利潤的40%分配繪數灸人(4)假設本期初未分配利潤余額為20萬元。已知:該企業的所得稅稅率為25%。企業應納稅所得額與利潤總額相等。要求:(1)計算分析本企業的營業利潤、利潤總額、所得稅費用、凈利潤各是多少。2)計算分析本企業業應計提的盈余公積金和對外分配的股利金額。(3)計算分析本期可T供企業分配的金額為多少,本年未分配利潤的余額又是多少。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我是新來該公司的,不知道之前會計是不是報稅數據有誤
你好,登陸電子稅務局查一下你的稅務局申報表,用那個數申報。
是的,統計局是要我們拿稅務局申報表來核對,也要拿利潤表和其他業務收入余額表,要兩者收入一致,現在兩者收入差距很大,怎么辦
你好!統計局之前申報的和稅務局差的很多嗎?
不是,你看第五點,我們是利潤表和電子稅務局的收入不一致,差額很大,也不知道之前會計是不是報錯稅
您好,這需要查明一下原因,如果是報錯了,需要申請報表更正
怎么申請報表更正
你好,電子稅務局歷史申報查詢那里有申請更正的選項。
之前會計按照收付實現制一次性繳稅,后期又做每月結轉,現在有部分結轉金額重復繳稅了,但是我也不知道要怎么看她是否重復繳稅的部分
你好,你按正常的做法計算一下稅金,然后和他實際繳納的稅金比對一下
這個是稅金,是導應繳稅費的科目余額表核對嗎
你好,在應交稅費,應交增值稅科目下看一下。