你好,可以先不開具的,先掛帳
一般納稅人,有個(gè)節(jié)能補(bǔ)貼政策,客戶賣了20萬,20萬轉(zhuǎn)到對(duì)公戶,先不開發(fā)票,然后補(bǔ)貼政策20萬的款下來后,打到對(duì)公賬戶,然后原來的20萬返還給客戶,這時(shí)候需要開發(fā)票嗎?如果要開,按哪個(gè)金額開?
老師請問三年前的業(yè)務(wù)了當(dāng)時(shí)客戶給錢了我們也給開發(fā)票了開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)務(wù)沒做成客戶要退款,我是直接給開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以嗎?給客戶一聯(lián)。原來開的發(fā)票還需要收回嗎
老師!今年開給客戶發(fā)票是25萬,客戶打款到對(duì)公是50萬,等于我們還有25萬發(fā)票沒開給客戶,客戶暫時(shí)也不需要發(fā)票,那未開的發(fā)票可以先不開嗎?賬先掛著嗎?等明年需要的時(shí)候在開可以嗎?
我有A客戶10萬的錢已經(jīng)打給我,但還沒開票,同時(shí)給B客戶開了10萬發(fā)票,還沒給我錢,可以互相沖平嗎,需要納稅調(diào)整嗎,年底,明年我再換回來
老師我們客戶是小規(guī)模納稅人,我需要客戶開票給我們,但是客戶說1月份要報(bào)稅后才可以開發(fā)票給我們,可能還要等好幾天,請問有其他更好辦法可以先開票給我們嗎?
現(xiàn)有現(xiàn)金+貨+應(yīng)收賬款+應(yīng)付賬款=投資款+貨款+利潤成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業(yè),平臺(tái)會(huì)因?yàn)槭酆罅P款,這個(gè)罰款對(duì)方也沒給我們開票,開了電子收據(jù),我走到營業(yè)外支出,這個(gè)是不是得在匯算清繳得時(shí)候調(diào)增?
公司購入空調(diào)屬于管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費(fèi)用工資,現(xiàn)在25年4月要改到其他應(yīng)收款,但是稅務(wù)那塊2月應(yīng)該已經(jīng)按當(dāng)時(shí)的費(fèi)用申報(bào)過了,而且3月出了季報(bào),這種情況下我4月調(diào)整改正可以直接借:管理費(fèi)用工資2000,貸:其他應(yīng)收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購置稅了,還能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項(xiàng),以前帳上還留底了很多進(jìn)項(xiàng),月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
請問每月應(yīng)發(fā)收入35000元,社保打個(gè)比方個(gè)人部分是3000,請問這個(gè)第二個(gè)月的個(gè)稅怎樣計(jì)算?
資產(chǎn)負(fù)債率怎么計(jì)算呢?
嗯!未開發(fā)票沒有金額限制吧?就是金額超過一百萬未開發(fā)票也可以先掛著嗎?
沒有限制的呢,可以 的
嗯!那時(shí)間有沒有限制呢?最長可以掛多久呢?
沒有限制的呢,盡快開具就行
老師!像往來款項(xiàng),哪些需要注意呢?匯算清繳時(shí)要調(diào)整的往來款項(xiàng)有哪些呢?
往來就是最好對(duì)公支出,收款,取得發(fā)票,盡快的抵消帳里面的應(yīng)收,應(yīng)付
嗯!如果一下子抵消不了只能都先掛著了,是這么做嗎?
是的呢,只能先掛著的呢
老師!像這家還欠我公司743258發(fā)票,應(yīng)該是不開過來了,像這種情況先掛賬,最后需怎么清賬呢?
時(shí)間久了就壞賬處理了呢
分錄還不太會(huì)寫,老師教下我,謝謝
借資產(chǎn)減值損失-壞賬損失科目,貸記應(yīng)收賬款 ?的呢
老師!對(duì)方還有743258元發(fā)票未開,分錄是借資產(chǎn)減值損失-壞賬損失743258 貸預(yù)收賬款743258 這樣寫就可以了?
嗯嗯,可以這樣做分錄的呢
老師!我這個(gè)是供應(yīng)商還欠743258發(fā)票未開給我們呢!貸方用預(yù)收賬款對(duì)嗎?
可以用的,可以用的
之前科目是預(yù)付賬款呢!這會(huì)用貸預(yù)收,有點(diǎn)不理解呢!老師可以跟我解釋一下嗎?
沖銷你們之前的就行,之前用預(yù)付現(xiàn)在也用的