同學(xué)你好! 2017年應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是3600萬元哦,應(yīng)確認的收入是4800萬元哦~
老師請問第三問的公式是什么?麻煩解釋下為什么真的計算,謝謝!
為什么b錯,麻煩解釋一下,謝謝您
老師,這個為什么要計入留存收益啊,麻煩解釋下,謝謝
老師紅色為什么錯,麻煩解釋下謝謝
麻煩請解釋下,為什么17年的結(jié)轉(zhuǎn)成本為什么是4800?謝謝
工商年報里社保單位繳費基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領(lǐng)款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應(yīng)該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應(yīng)該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎
老師,勞務(wù)公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調(diào)還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結(jié)單,但是生產(chǎn)日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉(zhuǎn)入甲公司,甲公司代支付給供應(yīng)商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應(yīng)收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應(yīng)付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務(wù)沒有什么影響啊,只是內(nèi)部核算的問題,那計入勞務(wù)成本又不能成本倒掛然后一直不結(jié)轉(zhuǎn)與其那樣我一次計入費用不可以嗎