您好,需要咨詢您核定了多少的金額啊?謝謝,必須7萬(wàn)都要交企業(yè)所得稅嗎?不是
小規(guī)模核定征收企業(yè),公戶里面有7萬(wàn)的進(jìn)賬,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)我不申報(bào)可以嗎?如果須申報(bào),銷售額不滿三十萬(wàn)可以免交,但是企業(yè)所得稅只要有收入就要交是嗎?
如果現(xiàn)在他開(kāi)了7萬(wàn)的發(fā)票,是核定征收的話,必須7萬(wàn)都要交企業(yè)所得稅嗎?工資什么都不可以抵扣嗎
老師您好:?jiǎn)枂?wèn)您現(xiàn)在的個(gè)體戶稅務(wù)局都是核定定期定額查賬征收嗎?假如是定期定額征收,將來(lái)的個(gè)人所得稅是按什么比例來(lái)交,季度定額9萬(wàn)大概得交多少所得稅?是不是就不需要做賬了。
請(qǐng)問(wèn),核定征收的個(gè)體戶,第一季度開(kāi)票100萬(wàn),核定所得率是百分之7,第一季度預(yù)交個(gè)稅=(100萬(wàn)*7%-5000*3)*10%-1500=4000元,如果后面3個(gè)季度都沒(méi)有收入,全年應(yīng)交稅費(fèi)=(100萬(wàn)*7%-5000*12)*3%=300元,那多交的3700元能退嗎?怎么退呢?核定征收的個(gè)體戶不需要匯算清繳
您好老師,個(gè)體工商戶一年開(kāi)票量20幾萬(wàn),可以按照核定征收嗎?按照核定征收的話是不是經(jīng)營(yíng)所得也不用自己做匯算清繳?如果這樣的話那都不用交稅了嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
你可以看一下嗎
您好,那就是需要交稅的,您可以點(diǎn)擊明細(xì)給我看一下么?成本什么的