同學(xué)你好,是不可以扣除的;
支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬(推廣費(fèi)用)沒有發(fā)票,請(qǐng)問這種情況下企業(yè)所得稅前可以扣除嗎,
公司做推廣活動(dòng),給客戶微信紅包,幾塊幾十幾百都有,一次總金額有幾萬,這種情況下,人數(shù)眾多,申報(bào)個(gè)稅難度很大。這種情況要怎么做賬呢?可以所得稅前扣除嗎?
1.當(dāng)年支付的費(fèi)用在第二年5.31前到票可以所得稅前扣除 2.當(dāng)年計(jì)提的費(fèi)用在第二年5.31前到票并支付可以所得稅前扣除 3.暫估的材料在第二年5.31前到票就可以所得稅前扣除 這幾種情況描述正確嗎?還有沒有其他情況? 第三種情況,先沖紅一筆,然后再根據(jù)發(fā)票做正確的分錄 第一種情況,第二種情況不知道怎么做分錄和怎么放原始憑證
請(qǐng)問下各部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi),有發(fā)票的,這個(gè)可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?列支什么費(fèi)用呢
請(qǐng)問老師,這種發(fā)紅包的宣傳推廣費(fèi),沒有發(fā)票,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳可以按照?qǐng)D片的說明扣除嗎?
老師,民非企業(yè)的工商年檢要求財(cái)務(wù)報(bào)表的凈增加額要大于3萬,這個(gè)應(yīng)該只是要求本年,不是彌補(bǔ)以前年度虧損后的利潤(rùn)吧
轉(zhuǎn)讓使用過的設(shè)備為什么不屬于銷售收入
請(qǐng)問老師,我們廠里買設(shè)備,是不是一定要進(jìn)項(xiàng)增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對(duì)我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設(shè)備都沒有開票,是不是不合算
老師,請(qǐng)問公司一次性為在職員工補(bǔ)繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補(bǔ)繳費(fèi)用是填寫在職工薪酬調(diào)整表公積金那欄嗎?還需要調(diào)減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會(huì)計(jì)做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)遷入后發(fā)現(xiàn)科目余額對(duì)報(bào)表對(duì)不上,經(jīng)倒插發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對(duì)不上,原因是代賬公司修改了科目導(dǎo)致數(shù)據(jù)對(duì)不上,現(xiàn)在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對(duì)嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項(xiàng)
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務(wù)工人是海南開的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時(shí)抵成本是吧
我公司對(duì)A公司里的某一個(gè)項(xiàng)目投資,我這邊怎么入賬?
簽訂了勞務(wù)合同,也申報(bào)了個(gè)稅呢
這種可以扣嗎
同學(xué)你好,是需要取得發(fā)票才能在所得稅前扣除的;