您好,沒有余額表您無法錄入期初余額
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
接手一家單位賬務(wù),以前沒有具體的賬目,申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表有應(yīng)付賬款,不清楚應(yīng)付的單位,有貨幣資金但是和銀行余額對(duì)不上,余額表現(xiàn)金還是負(fù)數(shù)。我該怎么調(diào)賬?
新接了一家小企業(yè)的賬,之前有納稅申報(bào),但沒有賬,現(xiàn)在建賬,沒有科目余額表,只有納稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,前一個(gè)月的發(fā)票,銀行流水,怎么錄入期初余額?
我半路接了一家小規(guī)模納稅人零申報(bào),他的資產(chǎn)負(fù)債表上一任填寫貨幣資金年初余額1712.45 ,其他應(yīng)付款款年初余額是2930未分配利潤年初余額是—1217.55,那現(xiàn)在這個(gè)零申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫???目前沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負(fù)庫存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
請(qǐng)教關(guān)于個(gè)稅多計(jì)提的歷史問題 多計(jì)提的原因是:計(jì)提個(gè)稅不是按照自然人個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)測(cè)算的,而是前任會(huì)計(jì)手工計(jì)提的 現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)2018-2023年,多計(jì)提了3069.71元 請(qǐng)教下 現(xiàn)在多計(jì)提的這部分怎么處理
老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個(gè)人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規(guī)模納稅人,目前公司裝修,產(chǎn)生了一系列費(fèi)用。對(duì)方給我們開具了建筑服務(wù)類發(fā)票,都是普票,有的發(fā)票稅率是9%,有的發(fā)票稅率是1%,這個(gè)有什么區(qū)別嗎?針對(duì)我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發(fā)的,國補(bǔ)怎么怎么做賬呢
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務(wù)部分呢,是分開記到營業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營業(yè)務(wù)收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)要加6個(gè)點(diǎn)。一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)專票,進(jìn)項(xiàng)加10個(gè)點(diǎn)抵13個(gè)點(diǎn)
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師??蛻籼峁┰牧?我們負(fù)責(zé)加工收取加工費(fèi)。怎么做賬開票
不錄入期初余額,怎么建賬啊
那你看可以嘗試用資產(chǎn)負(fù)債表錄入一下看看
能不能根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄期初余額啊
用資產(chǎn)負(fù)債表的話,你看不到科目借方和貸方的發(fā)生額
資產(chǎn)負(fù)債表只有應(yīng)收賬款的一級(jí)科目,還有其他應(yīng)付賬款,未分配利潤的期末余額
中途建賬借方貸方發(fā)生額按理說需要錄入的才行
所以我說您可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表試試
老師,利潤表的本年累計(jì)金額需要錄入嗎?
利潤表不需要錄入的
老師,應(yīng)收賬款是一級(jí)科目,錄入時(shí)不知道具體是哪家的往來,如果銀行對(duì)帳單回來了,這筆款怎么沖?
所以你根基自產(chǎn)負(fù)債表中能錄入一級(jí)明細(xì),無法入賬呢