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老師 我們7月份貨物收入金額570萬 但是貨物成本590萬 我做了分錄結轉了成本以后庫存商品是貸方負數 這種情況怎么辦呢 因為我們是之前訂的貨 所以成本高 賣出的貨價格低

2021-10-25 10:50
答疑老師

齊紅老師

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2021-10-25 10:53

你好,貨物購入的成本是多少?你結轉的分錄是多少?

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 10:54

銷售貨物對應的成本就是590萬 我按著進項發票的單價結轉成本的

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:56

你好,你入庫的金額590,出庫也是590嗎?

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 10:57

老師,你看看,這是金額

老師,你看看,這是金額
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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:00

不是 收入是570萬 我結轉的成本是590萬

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:00

開發票的確認了收入570萬 開發票的這些貨物結轉了成本是590萬

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:02

收入是570,你結轉的成本,你看下你入庫的成本是多少?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:02

入庫的成本也是570,你應該結轉,這個結轉不了590。

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:03

老師 我是這樣做的 7月開了發票 根絕發票確認了收入 570萬 在根據 開發票的這些貨物結轉了成本是590萬

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:03

這樣做不對嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:05

好不對的,你的收入絕對不能小于成本。

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:06

老師 主要是進項的單價 全都比銷售單價高

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:07

這個咋辦呢 出現負數 怎么解決

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:09

你好,你們實際是虧損銷售的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:09

你這樣的話,稅務局容易查賬的。

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:10

是啊 我們就是虧損 所以老板不做了

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:10

好的 老師 那我可不可以這樣 我還有后面進項的沒抵扣的進項發票 我先入庫存商品 這樣存貨多了 庫存商品就不是負數了

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:12

這樣做,但是你庫存商品出現負數不合理吧。

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:15

不是啊 老師 不是我做的不合理 而是進項單價太高 我們虧本賣的

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:17

出現負數貸方余額的那是哪一個科目?

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:17

庫存商品 貸方余額 其余都是正常

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:20

你好 成本多結轉同學。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:20

結轉的成本看你購買的價格。

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:22

老師 我們是這么個情況 我們實際結算是6000 但是是找托盤公司先幫我們付款的 所以他在單價加了40 給我們開的是6040 最后我們付了利息以后 他會把剩下的貨物在單價上面減40出來 這樣我按那個單價結轉成本呢

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:25

你好,按照6000來結轉的。 利息你單獨做財務費用。

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快賬用戶8159 追問 2021-10-25 11:28

那利息 我怎么做分錄啊

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:32

借財務費用貸,銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:32

開發票的時候給你開到了產品里面嗎?

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你好,貨物購入的成本是多少?你結轉的分錄是多少?
2021-10-25
同學你好,你可以由庫存商品轉到發出商品里去,等實現收入的時候,再從發出商品轉收入 借:發出商品 貸:庫存商品
2020-08-08
你好,同學。 你這之前的賬務處理,如果沒有區別各產品明細,那要考慮他出售的部分產品哪些出售來計算的總金額 入賬的。通常會有相關的明細作為附件依據。 這通常是按銷售部分的來結轉成本。確認收入的。
2020-11-14
可以先暫估,然后次月的時候發票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
你好,你們業務多嗎?或者可以實盤一次,按實盤金額建賬規范后期的賬務處理
2022-08-10
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