您好 您抵扣了 是您單位要申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
請(qǐng)問(wèn),供應(yīng)商的票開(kāi)錯(cuò)了,是10月的,那是不要開(kāi)一份紅字發(fā)票給我們?我們需要把原來(lái)的錯(cuò)誤票給供應(yīng)商嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們抵扣了一張發(fā)票,供應(yīng)商沒(méi)把發(fā)票寄過(guò)來(lái),要是開(kāi)錯(cuò)了,是不是我們發(fā)起紅字發(fā)票申請(qǐng)?
對(duì)方說(shuō)發(fā)票抬頭提供錯(cuò)了,讓重新開(kāi),說(shuō)沒(méi)有抵扣,把發(fā)票拿過(guò)來(lái)了,他們是不是也要開(kāi)紅字的發(fā)票給我們,還是我們自己開(kāi)紅字
老師,我想問(wèn)下啊我們上個(gè)月抵扣了一張發(fā)票,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,我們給開(kāi)了紅字信息表過(guò)去,他們是不是要把開(kāi)的紅字發(fā)票給我們寄過(guò)來(lái)啊
供應(yīng)商給我們開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,我們已經(jīng)抵扣,并跨月,發(fā)票沒(méi)給我們寄來(lái)。供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,讓我們出紅字發(fā)票申請(qǐng),但我們認(rèn)為沒(méi)開(kāi)錯(cuò),怎么辦
老師 昨天財(cái)管的回放為啥選不了倍速
給客戶(hù)送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開(kāi)1稅點(diǎn)專(zhuān)票10萬(wàn),所有稅費(fèi)用由我們公司承擔(dān),這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給小規(guī)模開(kāi)10萬(wàn)普票。
老師,我們公司是一般納稅人購(gòu)進(jìn)二手車(chē)時(shí)二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)的普票,出售二手車(chē)時(shí)發(fā)票上沒(méi)有稅率只有價(jià)款也是開(kāi)的普票嗎?銷(xiāo)售開(kāi)的普票的話(huà),稅率多少?
請(qǐng)問(wèn)老師是不是銷(xiāo)售商品只要出庫(kù)就視同銷(xiāo)售商品進(jìn)行賬務(wù)處理而不是按是否開(kāi)票來(lái)確定。謝謝老師
這道題不會(huì) 老師,麻煩詳細(xì)解答一下
出售單位車(chē)輛 開(kāi)票金額5000元過(guò)戶(hù)手續(xù)150怎么寫(xiě)分錄 這5000在利潤(rùn)表里哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語(yǔ)應(yīng)該是CFR,錯(cuò)誤的寫(xiě)成了CIF,對(duì)出口退稅有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時(shí)間
老師,采用會(huì)計(jì)軟件后,登錄憑證,會(huì)記科目后,自動(dòng)生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
是我們發(fā)起,但是紅字發(fā)票是對(duì)方開(kāi)吧,我們是在線(xiàn)上申請(qǐng)吧,需要把紙質(zhì)的寄給對(duì)方嗎?
是的 可以不快遞紙質(zhì)的 導(dǎo)出來(lái)的電子文件給對(duì)方就好了 或者打印出來(lái)的信息表 掃碼給對(duì)方
是掃描給對(duì)方吧
是的 信息表可以?huà)呙杞o對(duì)方 然后導(dǎo)出電子檔的給對(duì)方一份?
對(duì)方開(kāi)出的紅字發(fā)票,是不是也得寄給我們兩聯(lián)?
是的 您抵扣了 對(duì)方要給您快遞紅字發(fā)票抵扣聯(lián) 發(fā)票聯(lián)