同學你好 你這個貸方銀行是不是大于你的銀行余額了
我們公司付的貨款到供應商公賬,他們取出來做現(xiàn)金不開票收入了,不給我開票,說是不含稅,那我們一直沒有發(fā)票,錢已經(jīng)付出了,借應付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因為沒有發(fā)票
老師我們是做電商平臺的,剛才在做季報時發(fā)現(xiàn)貨幣資金出現(xiàn)了負數(shù)七十多萬,這七十多萬是支付給供應商的,有發(fā)票回來的,我們當時付款就只做了一筆借應付賬款,貸銀行的,是不是分錄錯了,導致的貨幣資金出現(xiàn)負數(shù)
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,有筆16年的帳,對方多開了發(fā)票15萬,我們做了現(xiàn)金付清了,16年賬平了。現(xiàn)在要把筆分錄沖出來,重新做,做成應付賬款,那賬上是不是現(xiàn)金多出來,那這個多的15萬現(xiàn)金是個什么說法呢,這筆錢要怎么弄,存銀行嗎
老師,我們是電商企業(yè),貨款全部收在支付寶里了,大多都開票了,我做賬的時候借應收賬款,貸主營業(yè)務收入了。采購(有發(fā)票)的貸方寫了其他貨幣資金支付寶了,銷售那部分已經(jīng)收到貨款的,我是不得從應收賬款轉入其他貨幣資金,讓應收賬款持平呢老師?
權責發(fā)生制轉換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
沒有負數(shù)哦
你不是說貨幣資金負數(shù)了嗎 那你現(xiàn)金等有負數(shù)嗎
沒有負數(shù)哦,我忘記做不開票收入進去了所以導致貨幣資金負數(shù) 做完后9月報表就是正的了,但是78月還是負數(shù),這個有關系嗎,因為我公司是小規(guī)模,所以只能在9月做收入
沒事,開通負數(shù)申報就行了
我這個是報表是負數(shù)哦
我是9月是正常的,我填報表的時候取數(shù)也是9月的,只是78月貨幣資金是負的,也要開通負數(shù)申報嗎
開通負數(shù)申報就可以了