其他應收? 其他應付也是需要的
老師往來科目應收應付預收預付設置4個好還是2個好應收應付?有什么區別謝謝
老師,(應收應付預收預付賬款科目是專門核算公司業務往來的嗎?其他應收其他應付賬款科目是核算費用往來的嗎?)這么理解對嗎?
老師,往來賬,就只設計應收應付,預收,預付這四個科目把
應收 預收 應付預付可以設置成應收 和應付嗎 這四個科目怎么區分
老師,請問一個公司針對往來賬款,只用設置應收應付就可以了吧,不用設置預收預付吧,然后再針對其他款設置其他應收應付款
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
就是公司和老板之間的借款,會用到其他應收應付是吧
對的, 和個人之間的會用到
和客戶之間就是我上面說到的,對吧
對和客戶的話是用你剛才說的這些。
老師,我看之前會計做的賬,有個人用了主營業務成本做賬,就一次,后面另外會計都一直用管理費用做支付房租費用,就是管理費用和應付賬款這兩個科目,廠房租金,那我接下來怎么做的
廠房的租金可以記入到成本里面
那我接下來用哪個
廠房租金計入管理費用不合適
那我現在怎么改呢
之前的不用改,之后你這么做就行。
問題是,怎么把它之前的掛賬沖了呢,他之前一直用的是應付賬款這個科目
我們八月付了27000過去,九月付了52000,他九月份開來了一張房租發票,6.1-11.30的,是半年的房租77610我要怎么做賬呢
借預付賬款77610,貸銀行存款52000預付賬款20000應付賬款610
你這寫的沒看懂,老師,沒錯嗎?
發票開了77000計入到預付賬款里面攤銷
可以把分錄寫出來嗎?沒看懂啥意思,每一筆都寫出來可以嗎
你第一次付款的時候2萬元怎么做的帳?
沒懂你啥意思,哪里有兩萬,它每次付房租錢,給人家,沒有按時按點的,有的月份都沒給夠,我也不知道八月九月付了79000是不是付完了,可能還是以前沒付夠呢
我們八月付了27000過去,九月付了52000,他九月份開來了一張房租發票,6.1-11.30的,是半年的房租77610我要怎么做賬呢 這個不是您說的嗎?