你好,剩下的不支付嗎?如果不支付的話,借應付職工薪酬,借管理費用負數紅沖。
上個月計提的工資和這個月要發放的工資對不上,我要是沖銷上個月的計提工資憑證,是做相反分錄還是做紅字分錄?
工資上月計提了12000,借管理費用12000.貸應付職工薪酬12000.實際本月發放上月的工資是10000,該如何做分錄呢,把多計提的處理掉呢
上月計提工資的總額和本月實發的總額不一樣,分錄要做處理嗎,比如3月計提3月工資是2000,4月實發3月工資是1000,分錄要沖掉1000嗎,反之呢
老師您好!項目上的工資比如3月200萬,4月實際發放100萬,3月這個需要計提嗎?分錄怎么寫呢?流動人員的工資
6月計提了工資,7月發放6月工資,發現實發總額比計提總額多了3分錢,6月已結賬,不反結賬的話,可以怎么調賬,平賬
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
那如果計提了1000,實發了2000,又怎么做呢
借管理費用貸應付職工薪酬。