你好,需要的需要申報季度的財務報表,你做了信息采集嗎?
小規模現在季度報稅都不需要填報上傳資產負債表和利潤表了嗎,我記得之前是需要的,現在是否是直接報企業所得稅了?
老師,我現在報企業所得稅和季度申報,是不是需要12月的資產負債表和9-12月的利潤表數據
企業所得稅的申報是直接上傳資產負債表和利潤表就完成了嗎?有沒有需要手寫的內容?
請教一下,小規模企業季度報稅,在企業所得稅那里是按照一個季度的填的,財務報表采集里面的資產負債表的數據和這個有關系嗎?因為現在我最后期末資產負債表的未分配利潤是3-6月的,我企業所得稅那里報的是4-6月的,數據不一樣,我需要怎么報呢?
投資合伙企業(有限合伙),執行的是企業會計準則,小規模納稅人,按季度申報,資產負債表和利潤表必報,損益表可以不報嗎?(之前一直只報了資產負債表和利潤表,現流表)現在電子稅務局更新了,多了損益表
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
沒有做,前兩季度人家沒有做賬,都是去稅務局0申報了,我也給他做了0申報
在哪里做信息采集,電子稅務系統直接可以申報企稅我看待辦的
我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個財務報表采集。
那前三個季度都0申報了,第四個季度在統一采集可以嗎?
你好 不可以 因為你的增值稅申報表有銷售額
那現在補采還可以嗎?已經0申報了,但是人家前2季度也有銷售,在稅務局申報,稅務給她0申報的,也沒有說啥,
大廳那邊啥都不管,你想要怎么申報,他就給你怎么申報。 現在采集可以的,你一樣可以零申報。以后比對他不一定是當年給你比對,是稅務局專管員找你們。
采集跟申報是兩回事對吧,比如采集的利潤表有利潤的話,還能0申報嗎,那年底是一起匯算清繳嗎?
你只有采集了財務報表才可以申報。采集就跟你的稅種認定是一樣的。
可以零申報,但是風險告訴你了。
那我現在3季度已經0申報了咋整呢現在
0申報不需要采集的,可以直接提交,沒有任何提示的
看下有沒有更正申報。