您好。沖紅重復入賬的金額
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險費,我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發票
老師好,我公司老板用銀行付款保險費1500,這個分錄怎嗎做啊,沒看到發票
設備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿公司首次退稅,是一定會函調供應商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額?。?/p>
1.借:主營業務收入 貸:以前年度損益調整 2.借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤 是這樣做嗎
或者小企業能不能不通過以前年度損益調整科目,直接借:主營業務收入 貸:本年利潤
您好,不通過以前年度損益科目
之前是如何做憑證的呢?
單位20年確認50萬收入且繳納了稅款,稽查認為應該是18年確認收入,現補繳稅款及滯納金,20年確認的50萬收入 今年調賬怎么調
20年記賬借:應收賬款 貸:主營業務收入
您好,這沒有重復記賬啊,只是年限不同
今年所得稅及滯納金也一起補繳了哦
這樣的話20年的利潤應該減少50萬對吧?
我現在主要就是需要調整 1.增值稅及附加 2.20年利潤調減50萬 3.以上兩項是否需要通過以前年度損益調整科目
您好,不需要通過以前年度損益科目
那具體應該怎么做記賬分錄呢?
您之前是怎么做分錄的,現在就紅沖那筆就可以了