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@郭老師,老師我是那個一直問你問題的學員,你看我經營范圍就知道,老師年數是不是代表上年余額?期初數是不是本年的,圖2 你看下老師都不平衡,幫忙看看是什么原因,還有老師,發放工資,個人交那部分可以寫其他應付款或者其他應收款都可以?那么我社保代扣個人的寫了其他應收款,在發放工資里個人社保寫了其他應付款,有沒有沖突??

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@郭老師,老師我是那個一直問你問題的學員,你看我經營范圍就知道,老師年數是不是代表上年余額?期初數是不是本年的,圖2 你看下老師都不平衡,幫忙看看是什么原因,還有老師,發放工資,個人交那部分可以寫其他應付款或者其他應收款都可以?那么我社保代扣個人的寫了其他應收款,在發放工資里個人社保寫了其他應付款,有沒有沖突??
2021-10-20 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-21 08:26

期初數據你自己錄入的嗎 根據哪里錄入的 先發工資從,后交社保用其他應付款 相反用其他應收款 沖突得用一個

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 09:39

這個科目表的本年利潤,利潤分配的金額對不上和資產負債表

這個科目表的本年利潤,利潤分配的金額對不上和資產負債表
這個科目表的本年利潤,利潤分配的金額對不上和資產負債表
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齊紅老師 解答 2021-10-21 09:40

現在資產負債表是平的嗎?

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 09:50

我好像兩個都在用,所以其他應收,和其他應付都有數據,7月份虧損利潤我寫錯了科目:借:本年利潤,貸:未分配利潤

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齊紅老師 解答 2021-10-21 09:54

那你的其他應付款和其他應收款,現在兩個科目對沖。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 09:54

最后那個你把這個分錄紅沖了。

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 10:39

8月份怎么紅沖,本年利潤期初數據需要錄入嗎?本年利潤全部結轉到未分配利潤,本年利潤不用寫在期初數據里面對嗎?就是那筆本年利潤虧損的做錯的可以先寫在期初數據里面,8月份紅沖它對嗎?

8月份怎么紅沖,本年利潤期初數據需要錄入嗎?本年利潤全部結轉到未分配利潤,本年利潤不用寫在期初數據里面對嗎?就是那筆本年利潤虧損的做錯的可以先寫在期初數據里面,8月份紅沖它對嗎?
8月份怎么紅沖,本年利潤期初數據需要錄入嗎?本年利潤全部結轉到未分配利潤,本年利潤不用寫在期初數據里面對嗎?就是那筆本年利潤虧損的做錯的可以先寫在期初數據里面,8月份紅沖它對嗎?
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齊紅老師 解答 2021-10-21 10:42

借本年利潤負數,但未分配利潤負數。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 10:42

年末的時候再把本年利潤的余額結轉到利潤分配里面。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 10:42

但是你這個分錄不影響未分配利潤數據。因為未分配利潤,它是根據你的本年利潤加上未分配利潤來的。

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 11:02

我上面的寫的期初數是否錯了

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齊紅老師 解答 2021-10-21 11:09

氣促不平的那個有問題啊,你這個氣出是哪里的?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 11:09

期初不平有問題,你這個期初是根據哪里做的?

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 11:54

本年利潤我全部結轉到未分配利潤了,本年利潤期初那筆數就是錯登入借方的虧損數

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齊紅老師 解答 2021-10-21 11:56

那你的期初應該修改,現在你已經做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 11:56

我已經做賬了,你的期初沒法修改,你能換一個賬套嗎,重新做。

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 12:18

我之前的速達壞了,現在用其他財務軟件,在等7月份的數據,繼續做8月份的賬,所以的截圖給您的這個本年利潤是不是這樣子錄入期初里面,我8月份沖這筆錄錯的賬,老板多發員工的工資210,等發8月份的工資再扣出來(借:銀行210元,貸:應付工資210元)這樣可以嗎?

我之前的速達壞了,現在用其他財務軟件,在等7月份的數據,繼續做8月份的賬,所以的截圖給您的這個本年利潤是不是這樣子錄入期初里面,我8月份沖這筆錄錯的賬,老板多發員工的工資210,等發8月份的工資再扣出來(借:銀行210元,貸:應付工資210元)這樣可以嗎?
我之前的速達壞了,現在用其他財務軟件,在等7月份的數據,繼續做8月份的賬,所以的截圖給您的這個本年利潤是不是這樣子錄入期初里面,我8月份沖這筆錄錯的賬,老板多發員工的工資210,等發8月份的工資再扣出來(借:銀行210元,貸:應付工資210元)這樣可以嗎?
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齊紅老師 解答 2021-10-21 12:31

第二個分錄不要做,不在年末這個分錄都不用做。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 12:31

要做的話,應該也是借本年利潤負數,貸利潤分配負數。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 12:31

也就是你這個軟件的期初是七月末的余額是嗎。那你七月末之前的那個速達是平嗎?

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 14:40

報表是平的,資產負債表平的,不過我在新軟件里面錄入7月期初發現本年利潤憑證這錯,如果我沒有錄錯的話,科目余額表本年利潤應該是沒有余額的,我都轉入了未分配利潤 老師,我的社保費:借:應付工資,其他應收款,貸銀行, 工資:借應付工資,貸:銀行,其他應付款 這樣子會不會有沖突?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 14:45

對方做的賬上本年利潤也沒有余額嗎?如果沒有的話可以啊。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 14:45

有沖突,你應該做一個對沖的,借其他應付款貸,其他應收款這兩個科目對沖一下,要不都有余額。

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 15:46

統一做入其他應收款?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 15:51

你好,對的是的,以后統一做到其他應收款。

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快賬用戶8909 追問 2021-10-21 18:10

老師你看下什么情況

老師你看下什么情況
老師你看下什么情況
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齊紅老師 解答 2021-10-21 18:13

這兩個分錄不是一個業務,你看下記賬憑證號都不對。

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