期初數據你自己錄入的嗎 根據哪里錄入的 先發工資從,后交社保用其他應付款 相反用其他應收款 沖突得用一個
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
這個科目表的本年利潤,利潤分配的金額對不上和資產負債表
現在資產負債表是平的嗎?
我好像兩個都在用,所以其他應收,和其他應付都有數據,7月份虧損利潤我寫錯了科目:借:本年利潤,貸:未分配利潤
那你的其他應付款和其他應收款,現在兩個科目對沖。
最后那個你把這個分錄紅沖了。
8月份怎么紅沖,本年利潤期初數據需要錄入嗎?本年利潤全部結轉到未分配利潤,本年利潤不用寫在期初數據里面對嗎?就是那筆本年利潤虧損的做錯的可以先寫在期初數據里面,8月份紅沖它對嗎?
借本年利潤負數,但未分配利潤負數。
年末的時候再把本年利潤的余額結轉到利潤分配里面。
但是你這個分錄不影響未分配利潤數據。因為未分配利潤,它是根據你的本年利潤加上未分配利潤來的。
我上面的寫的期初數是否錯了
氣促不平的那個有問題啊,你這個氣出是哪里的?
期初不平有問題,你這個期初是根據哪里做的?
本年利潤我全部結轉到未分配利潤了,本年利潤期初那筆數就是錯登入借方的虧損數
那你的期初應該修改,現在你已經做賬嗎?
我已經做賬了,你的期初沒法修改,你能換一個賬套嗎,重新做。
我之前的速達壞了,現在用其他財務軟件,在等7月份的數據,繼續做8月份的賬,所以的截圖給您的這個本年利潤是不是這樣子錄入期初里面,我8月份沖這筆錄錯的賬,老板多發員工的工資210,等發8月份的工資再扣出來(借:銀行210元,貸:應付工資210元)這樣可以嗎?
第二個分錄不要做,不在年末這個分錄都不用做。
要做的話,應該也是借本年利潤負數,貸利潤分配負數。
也就是你這個軟件的期初是七月末的余額是嗎。那你七月末之前的那個速達是平嗎?
報表是平的,資產負債表平的,不過我在新軟件里面錄入7月期初發現本年利潤憑證這錯,如果我沒有錄錯的話,科目余額表本年利潤應該是沒有余額的,我都轉入了未分配利潤 老師,我的社保費:借:應付工資,其他應收款,貸銀行, 工資:借應付工資,貸:銀行,其他應付款 這樣子會不會有沖突?
對方做的賬上本年利潤也沒有余額嗎?如果沒有的話可以啊。
有沖突,你應該做一個對沖的,借其他應付款貸,其他應收款這兩個科目對沖一下,要不都有余額。
統一做入其他應收款?
你好,對的是的,以后統一做到其他應收款。
老師你看下什么情況
這兩個分錄不是一個業務,你看下記賬憑證號都不對。