借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款長期應(yīng)付款。 每個(gè)月還貸款,借長期應(yīng)付款,財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行。
公司買了一輛車 是按揭的 首付款公司出了 但是按揭是以個(gè)人名義按揭得 后續(xù)做賬怎么做 利息怎么處理
老師,公司買了一輛車52萬元,由于公司不可以按揭,法人按揭3年,請問這個(gè)利息怎么做賬?
老師 我們公司購買了輛車 車款加購置稅是232168.15,首付給了3萬,剩下的按揭,請問要怎么做賬呢?
老師,我們公司新買了一個(gè)車,按揭的,首付是公司的公戶付款,但是后續(xù)的按揭款是由法人賬戶付款,怎么做賬呢?
老師,請問我們公司要買一輛車,但是公司按揭貸不到款,只能以股東個(gè)人名義去買然后按揭,再過戶給公司,這個(gè)過程中股東個(gè)人和公司分別需要承擔(dān)什么稅呢?
老師,四月補(bǔ)交了24年第四季度,25年第一季度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
電子稅務(wù)局里發(fā)票很多,怎么方便知道已報(bào)賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會(huì)議,餐費(fèi)能入會(huì)議費(fèi)嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優(yōu)課
老師:沒有計(jì)提就直接寫了第一張繳費(fèi)稅費(fèi)分錄,第二張調(diào)整,第三張結(jié)轉(zhuǎn)繳納,對嗎?看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負(fù)數(shù),賬面還需要做調(diào)整嗎?虧了也不能彌補(bǔ)以前年度?
水利建設(shè)基金計(jì)入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險(xiǎn),員工自己辦理的靈活就業(yè)需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現(xiàn)在調(diào)增當(dāng)年成本150w。是不是按25%計(jì)算了,(150+10)*25%嗎,扣出當(dāng)年已繳納的,其他掛應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳。后邊年度每年所得稅都調(diào)整嗎
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認(rèn)收入,那銷項(xiàng)稅額呢?也按發(fā)票上的確認(rèn)嗎?不是確認(rèn)多了嗎
借款費(fèi)用要入固定資產(chǎn)價(jià)款里嗎
之前固定資產(chǎn)入賬了,沒有算利息,現(xiàn)在固定資產(chǎn)卡片改不了了,那利息費(fèi)用怎么辦?怎么入了
好,本來固定資產(chǎn)就不包含這個(gè)利息,利息單獨(dú)的做財(cái)務(wù)費(fèi)用里面。
因?yàn)楝F(xiàn)在入不了固定資產(chǎn)價(jià)款里去了,走財(cái)務(wù)費(fèi)用金額好大
屬資本化的不是要入固定資產(chǎn)價(jià)款里嗎?
你好,利息很大嗎?再大大不過你的固定資產(chǎn)原值。
麻煩您把完整分錄寫出來,汽車價(jià)款52萬,銀行存款付了首付,法人每個(gè)月按揭車款,還涉及利息費(fèi)用。
借固定資產(chǎn)52貸,銀行存款、長期應(yīng)付款, 借長期應(yīng)付款 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)數(shù)是完整的。 不考慮增值稅的情況。
那法人付的部分沒有體現(xiàn)出來啊
你好,那法人支付出去,你們單位還給法人借長期應(yīng)付款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)不就是。
我說的法人付的按揭款,不包含利息部分,之前記得你說入,借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
對的沒有問題,但是財(cái)務(wù)費(fèi)用不是單獨(dú)做嗎?你還利息的時(shí)候借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。
看下我第一個(gè)回復(fù)里面的第二個(gè)分錄,你看嗎。
沒明白,你的意思法人按揭不含利息那部分也入長期應(yīng)付款?
還是單獨(dú)做,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)行存款 長期應(yīng)付款 其他應(yīng)付款,前幾個(gè)月我也問過你,你說法人按揭款入,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款
那其他應(yīng)付款你們支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款不就可以啦。
也一樣呀,不管怎么做,這個(gè)固定資產(chǎn)不包含利息。
這樣也可以嗎?
好是的,可以這么做的。