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老師,你好!發現以前年度的會計分錄錯誤,錯誤的是 借:管理費用,貸:庫存現金,正確的應該是借:管理費用,貸:其他應付款,金額是沒問題的,請問怎么調整啊?

2021-10-20 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-20 12:56

借庫存現金貸其他應付款。

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快賬用戶9566 追問 2021-10-20 12:58

以前年度的,不用通過以前年度損益調整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:01

不涉及到損益類科目的不需要

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快賬用戶9566 追問 2021-10-20 13:20

老師,還有個問題,發現2019年一筆分錄借:管理費用,貸其他應付款,多記了,請問怎么調整啊?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:21

借其他應付款貸,以前年度損益調整或者是庫存管理費用,因為你涉及到去年抵扣所得稅,可以直接沖今年的管理費用。

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快賬用戶9566 追問 2021-10-20 13:25

這筆管理費用當時是沒收到發票,2019年所得稅申報時已經填增了這筆費用,那還要考慮所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:28

不需要考慮借其他應付款貸,以前年度損益調整。

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:28

借以前年度損益調整貸利潤分配。

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快賬用戶9566 追問 2021-10-20 13:30

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:36

不用客氣,工作愉快。

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借庫存現金貸其他應付款。
2021-10-20
您好 貸:以前年度損益調整 貸方紅字 貸:庫存現金 貸方藍字 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-04-18
你好 如果你們是遵循小企業會計準則的話? ?就 借:管理費用——公積金9600 ? ? ? ?貸:其他應收款9600
2024-01-15
你好 借? 其他應收款,貸以前年度損益 調整?
2023-02-21
你好 借管理費用 貸現金?
2021-06-07
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