借庫存現金貸其他應付款。
老師,你好!發現以前年度的會計分錄錯誤,錯誤的是 借:管理費用,貸:庫存現金,正確的應該是借:管理費用,貸:其他應付款,金額是沒問題的,請問怎么調整啊?
2022年有一筆業務錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應該是借:其他應收款,貸:銀行存款,2023年2月份發現之前錯誤,怎么調整分錄
小企業會計準則,2019年的一筆賬務,現在需要調整。 原賬務是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現金。 正確的應該是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應付款。 調整分錄要怎么寫?
請問22年會計分錄做錯了,今年怎么調整。 錯誤分錄:借:管理費用-公積金720 其他應收款19920 貸:銀行存款20640 正確的應該是:借:管理費用-公積金10320 其他應收款10320 貸:銀行存款20640 今年怎么調整呢
老師,我們公司請外部人做ISO,交通費未列入合同,那交通費是不是不能稅前扣除
老師個稅APP申報個稅,點簡易申報,怎么收入為0呢,其實是在公司申報個稅的有工資的。按收入為0申報,沒問題吧。以前自動跳出收入,現在都為0。是不是要標準申報
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。表評審標準為不得存在,有兩家投標單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調改造費 一般計入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。我應該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實操經驗,我怎么可以學到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點工作
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
以前年度的,不用通過以前年度損益調整嗎?
不涉及到損益類科目的不需要
老師,還有個問題,發現2019年一筆分錄借:管理費用,貸其他應付款,多記了,請問怎么調整啊?
借其他應付款貸,以前年度損益調整或者是庫存管理費用,因為你涉及到去年抵扣所得稅,可以直接沖今年的管理費用。
這筆管理費用當時是沒收到發票,2019年所得稅申報時已經填增了這筆費用,那還要考慮所得稅嗎?
不需要考慮借其他應付款貸,以前年度損益調整。
借以前年度損益調整貸利潤分配。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。