同學,你好,按發票做賬務處理,收到的錢直接借銀行存款就行
老師,別的公司給我們的捐款應該如何做賬呢 有幾家是我們固定業務往來的公司,他們的捐款打給我們,我們再一起往外捐
我們顧問公司,我們接了一筆20萬的財務業務,我們委托另一家財務公司,給它15萬,然后我們開票給客戶了,實際業務開展是那家財務公司,我公司是安排,協調,分析而已。客戶沒付錢給我們,現在稅務查我們這個發票,想問下,我們開票給客戶不違規吧
老師,客戶用2家公司分別給我們轉了60萬,然后實際有業務往來的是一家公司,我們給其中一家公司開票120萬,那我們做賬的時候應該怎么做呢
去年我們公司和另一家公司一起訂做臺立4萬元,款由我們公司先出了,臺歷發票也全開給我們公司,然后那家公司再把2萬轉到我們公司公賬上,現在我們開2萬元的臺歷發票給他,可我們是做設備的,怎么開如歷票呢,像這樣怎么處理
老師,客戶給我們公司打款40萬的裝修費,但是用兩家公司轉賬過來得,然后對方想讓我們把這40萬發票都開給其中一家公司甲,然后甲那邊寫個委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個40萬發票全部開給甲嗎
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖