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老師申報(bào)稅種為啥有兩個(gè)增值稅稅目一個(gè)醫(yī)療服務(wù)一個(gè)其他
老師那差額征收全額開票,差額部分不在發(fā)票顯示,我需要自己做臺帳嗎?要不然申報(bào)的時(shí)候我怎么知道差額數(shù)據(jù)啊
老師這個(gè)差額征收太麻煩了,如果當(dāng)月收到1000萬的工程款,然后分包單位還沒有把發(fā)票給我們開進(jìn)來,我們還怎么差額,是不是就按1000交稅,然后稅率還得按差額稅率5%啊再比如我們這個(gè)月沒有收到工程款,但是收到分包進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,等下個(gè)月收到工程款需要給甲方開票的時(shí)候也可以把上個(gè)月收到的分包發(fā)票減去嗎
老師,小規(guī)模公司購進(jìn)的庫存6000賣出時(shí)沒有給對方開發(fā)票,對方用現(xiàn)金付的貨款,這種怎么做分錄?
選擇差額征收全額開票,那個(gè)差額部分不在發(fā)票備注里面單個(gè)顯示嗎,我看差額征收差額開票,那個(gè)扣除的差額部分會顯示在發(fā)票備注欄
老師,研發(fā)技術(shù)服務(wù)下可以開勘察勞務(wù)的發(fā)票嗎?公司有工程勘察資質(zhì)
奧,明白了老師,那如果我們是承包方,差額只能扣除分包款嗎?我們自己員工的工資還可以扣除嗎
老師,差額征收全額開票,有個(gè)憑證類型選擇其他扣除憑證,就可以直接填扣除額,不用填發(fā)票號碼了,這樣有些單位不是隨便填扣除額了嗎,怎么管控啊
假設(shè)你作為內(nèi)部審計(jì)人員需要對某企業(yè)的新生產(chǎn)線投資決策予以審計(jì)。該企業(yè)準(zhǔn)備建設(shè)一條新的生產(chǎn)線,有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。甲方案:投資1000萬元,使用壽命4年,采用直線法折舊,4年后設(shè)備無殘值,4年中每年銷售收入700萬元,每年付現(xiàn)成本320萬元。乙方案:投資1250萬元,使用壽命5年,5年后有殘值收入50萬元(直線法折舊),5年中每年銷售收入為900萬元,付現(xiàn)成本第一年410萬元,以后隨著設(shè)備的陳舊,逐年增加50萬元,第一年初墊支營運(yùn)資金100萬元(在第5年末收回)。所得稅率為20%,折現(xiàn)率為10%。被審計(jì)可行性研究報(bào)告采用凈現(xiàn)值法與內(nèi)含報(bào)酬率法分析經(jīng)濟(jì)效益,并選擇了乙方案。已知審計(jì)人員已計(jì)算出甲方案FIRR=15.53%,乙方案FIRR=13.99%。請:(1)結(jié)合案例信息寫出該投資決策審計(jì)的實(shí)施思路;(2)列出凈現(xiàn)值等指標(biāo)的計(jì)算過程和結(jié)果;(3)提出你的審計(jì)結(jié)論。
開發(fā)票編碼簡稱是屬于大類是吧
同學(xué)你好 第一個(gè)沒有新入賬嗎