同學你好 不能的哦
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現在客戶退票,退票金額是399325.28元,現在又按1%稅率給對方開了發票 請問,收回的發票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
你好老師,請問對方開具的技術服務費專用發票,稅率應該是多少,之前都開的6%,現在要改成1%,說之前開高了,這個有兩種稅率可以隨便開的嘛?
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術服務行業,是有研發費用這塊的業務,2017年成立,2020年開始有業務,我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發支出,目前研發是屬于停滯狀態,說是前期研發的軟件現在是投入市場的狀態。之前的會計都是有計入研發費用支出這塊的,也有把技術人員的費用分攤。目前也一直在分攤研發費用。他們這家公司目前是在申請高新技術企業階段。老師,我之前沒接觸過研發這塊的業務,請問這個財務,賬務這塊做的對嗎?
我們是建筑工程有限公司,接到高速項目。兩種稅率發票的備注都是一樣的。 之前開過9個點的勞務費和工程服務發票,現在又有一份清包工合同要開3個點的勞務費。請問1.之前9個點的收到的成本專票還能抵扣嗎?2.還有就是成本和收入是怎么個比例呀?3.清包工合同是可以開3個點勞務費吧?
老師,我們有個技術開發合同已經在科技部登記了,開普通發票是可以免稅的,以前也開過,現在對方要求要專票,專票開票系統開不了免稅發票,想問下這個專票要怎么開,稅率開多少6%,3%還是1%
這個規定的稅率是6%嘛
一般納稅人是6% 小規模是1%
小規模能開專票嗎
如果他們是小規模的人,現在可以改成1%開票嗎?之前已經給我們開過6%的了
同學你好 可以開專票的 不能改了 按照之前開的就行了