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公司有一個工程項目A已發生在建工程10萬(主要是工程設計費等)工程項目A因為公司業務調整原因已停止。公司新開啟工程項目B,項目B可以用到項目A部分圖紙。請問1、在項目B轉固定資產時是否應該包含已使用的項目A的圖紙成本?2、項目A計入損失時是分錄是怎么樣的?

2021-10-18 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 11:33

1.應該包含 2.借營業外支出? 貸在建工程

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 11:36

為什么不是借:資產處置損益 貸:在建工程

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 11:36

當時在建工程抵扣的進項是不是應該轉出呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:23

因為你是損失啊,不是出售 如果是管理不善造成的就要轉出

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 12:29

不是管理不善 是經營變更不的

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:36

那可以不用轉出的

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 12:42

分錄是 借:資產處置損失 貸:應交稅費-進項稅轉出 貸:在建工程?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:42

借營業外支出? 貸在建工程

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 12:46

資產處置損失 只能放出售的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:50

同學,前面就回復過你的,因為你是損失,不是出售

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1.應該包含 2.借營業外支出? 貸在建工程
2021-10-18
那你出差的這個不對吧,應該是a項目出差。
2020-09-09
你好,同學。 那你這邊增值稅為 10900/1.09*9%-進項部分
2021-03-19
一、A?公司收到?C?公司專用發票進項稅額是否可以抵扣 一般情況下,A?公司收到?C?公司的專用發票,進項稅額可以抵扣,但需滿足以下條件: A?公司為一般納稅人。 取得的專用發票符合稅法規定,如發票內容真實、填寫規范等。 該業務不屬于不得抵扣進項稅額的情形,如用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等。 在這種委托代建和分包的情況下,如果滿足上述條件,進項稅額通常可以抵扣。 二、會計分錄 A?公司收到?B?公司支付的代建費用: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費?—?應交增值稅(銷項稅額) A?公司支付工程款項給?C?公司并收到專用發票: 借:工程施工?—?合同成本 借:應交稅費?—?應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 確認工程進度,將工程施工成本結轉到主營業務成本: 借:主營業務成本 貸:工程施工?—?合同成本 A?公司移交建設成果給?B?公司: 無需單獨做會計分錄,可在建設過程中通過工程施工等科目核算成本和收入,移交時主要是完成合同約定的義務。 對于差價收益,假設為毛利部分,體現在主營業務收入與主營業務成本的差額中,無需單獨做分錄體現差價收益本身,而是在確認收入和成本的過程中自然體現。
2024-09-27
您好,跨區域預繳增值稅=(800-250)/(1%2B9%)x2%=10.09萬元
2022-09-02
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