您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)借款是現(xiàn)金支付還是銀行存款支付的
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時(shí),也沒有給會(huì)計(jì)說過,會(huì)計(jì)不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄
老師 我公司之前沒有期初數(shù) 我這個(gè)月建的期初數(shù),有漏記應(yīng)收預(yù)收,不知道怎么調(diào)賬,也就是說之前的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入沒做,我現(xiàn)在收到錢做的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,不知道怎么調(diào)。
老師,公司以前沒有會(huì)計(jì),后來期初建賬時(shí)不知道有借款,所以建賬時(shí)沒有其他應(yīng)收款,現(xiàn)在對(duì)方還款入賬,怎么做分錄?
老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),把其他應(yīng)付款貸方正數(shù),錄到其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?
老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),把其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù),錄到其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?
想問一下,我們24年的審計(jì)報(bào)告跟我們自己申報(bào)的季報(bào)形成年報(bào)有差異,在這樣的情況下按照哪個(gè)進(jìn)行匯算清繳比較合適啊,
請(qǐng)問老師船公司給我們公司開的發(fā)票*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理滯箱費(fèi),開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國際代理服務(wù)費(fèi)。請(qǐng)問老師我們收到這個(gè)發(fā)票還能計(jì)入成本不
您好老師我想要一個(gè)維修地面的合同麻煩老師給我發(fā)一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內(nèi)貿(mào)貨物銷售,增值稅一般稅負(fù)是多少
2024年注銷的公司今年還用報(bào)送2024年的工商年報(bào)嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請(qǐng)問2025.03.25公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證在政務(wù)大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務(wù)局報(bào)什么稅嗎?稅率是多少?現(xiàn)在申報(bào)是不是逾期了?滯納金是多少?
如果公司新股東以三十萬買股權(quán),實(shí)收資本老股東投資20萬,那么變更完成后,要把這20萬實(shí)收資本改成新股東對(duì)嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實(shí)際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
不記得了,建賬時(shí)候賬調(diào)平的
那把調(diào)平的分錄紅沖借款
怎么做呢,老師
當(dāng)時(shí)調(diào)賬怎么處理的分錄?