你好,解析如圖所示。
老師你好,我想問一下這一題,謝謝
老師,你好!我想問下這個道題怎么做,謝謝!
老師你好 我想問一下這一道題目該怎么做?謝謝老師
老師好 請問一下這一道題該怎么做呀 謝謝老師
想問一下老師這道題怎么做呀?謝謝老師!
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協(xié)議,開發(fā)票項目名稱:現(xiàn)代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現(xiàn)在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時間轉(zhuǎn)出是不是會產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗老師回答,謝謝
你好,解析如圖所示。
那我想問一下方案三公式里面為什么有?還有or 這個是啥意思呀
算式里面
就是這里
還有方案四的話怎么求呀
而且他的增值稅是13%不是17%哎
方案3是有多余的符號,應該這樣。 企業(yè)利潤=34.19-20-3.3=10.89 稅后凈收益=10.89-8.55=2.34
方案4的解析在這里。
但是他題目的增值稅不是13%嘛
為啥解析是17%呀
這個是以前的一個題型,現(xiàn)在稅率改了,抱歉老師沒看到,題目和做題方法都是一樣的。
哦哦好的 謝謝老師
客氣了,繼續(xù)加油哦。