同學你好,可以把主稅盤的電子發票,分配到分稅盤。
公司是用金稅盤開票,有主盤和分盤,現在主盤增加了電子發票,請問分盤需要到稅務局申請增加電子發票嗎?
分稅盤沒有電子發票了,我看主稅盤還有好多,可以把主稅盤的電子發票分配到分稅盤嗎?還是必需要去稅務局購買電子發票
申請了電子普票分盤,需不需要到稅務局發行主盤已經發行過了?
老師我在電子稅務局申請的電子發票,我插上稅盤讀入沒有,,我以為要去發票機上耍一下,我今天去也沒有看到電子發票。那個環節出錯了
企業開具的發票是數電的還是電子還是有白盤黑盤稅務UKey的?在電子稅務局哪里能看到?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
怎樣分配呢
怎樣操作分配
同學你好, 1、直接打開航天開票系統的相關窗口,在發票領購管理那里選擇網絡發票分發進入。 2、這個時候彈出新的頁面,需要找到查詢并點擊跳轉。 3、下一步如果沒問題,就按照圖示啟動分發功能。 4、等完成上述操作以后,繼續確定。 5、這樣一來會得到對應結果,即可實現要求了。