主營業(yè)務(wù)成本是按6個結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師,公司采購一批貨,因為沒有開發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實際采購價比暫估的價格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品6000 發(fā)票價款2000,這個怎么做分錄呢?
內(nèi)賬: 業(yè)務(wù)1:采購6個商品,采購成本500*6=3000, 借:庫存商品:3000 貸:銀行存款3000 業(yè)務(wù)2:賣6個貨給客戶并了付全款6000,重點是,客戶只提貨了5個商品,有1個寄存在公司,以后再來提貨 借:銀行存款6000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本是按實際提貨5個還是6個結(jié)轉(zhuǎn)呢?
民間非營利組織,從a公司采購了價值20萬的計算機(jī)服務(wù)器,已經(jīng)收到a公司發(fā)票,用來賣給c公司,沒有庫存商品這個科目,這個東西是要賣出去的,有存貨這個科目,借存貨20萬貸銀行存款,那在賣出去,借銀行存款貸商品銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本在做分錄,借業(yè)務(wù)活動成本,貸存貨,審計來查是合規(guī)的是不?
老師,我們是建筑材料公司,主營業(yè)務(wù)是買賣鋼材。 比如進(jìn)價100,售價150:整個過程賬務(wù)處理是這樣嗎? 采購進(jìn)貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:原材料 100
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
那月底盤點的庫存里是不是還得區(qū)分實際庫存和客戶寄存的數(shù)量?
每月的出庫就得分當(dāng)月銷售出庫和客戶來取以前寄存的出庫,是嗎
我以前是按當(dāng)月實際出貨多少結(jié)轉(zhuǎn)的,就是庫存好盤一些,但是實際是不合理的
同學(xué),放那沒拿的單獨(dú)登記一下備查就行了啊
好的,還有一件事,總公司中秋采購月餅例如100,然后也是100賣給其他分公司,對于總是來說,這個怎么記賬?
平臺原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個提問,謝謝