簡易不是6% 這個服務一般計稅是6%
老師,請問在征稅環節,如果是一般納稅人是能抵扣進項的,一環扣一環往下進展。 但如果是小規模納稅人呢,購進服務后,取得了專票不能抵扣,全額計入了成本。這種情況,稅務是怎么監管呢?
一般納稅人簡易征收,還是可以取得進項是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業所得稅,然后進項是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務,進項稅額轉出嗎
老師請問,服務業小規模剛升成一般人是不是可以選擇6%的簡易征收稅率?就是不需要取得專票抵扣進項那種?想了解一下,能說一下嘛,這種的所得稅是不是還是25%的稅率因為是一般人
老師,請問一下一般納稅人開物業管理費的增值稅專用發票稅率是6%,那交稅也是按開發票上的稅額交嗎?如有進項可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個是一般納稅人和小規模的稅率的一種說法嗎?
老師請問一下建材行業一般納稅人申請了簡易征收后取得的進項票是不是就不能抵扣了
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
上個季度的發票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?
請問6%稅率,需要進項稅抵扣嗎,還是不可以抵扣的,可以開專票也可以收專票嗎
可以呀,開增值稅可以抵扣的