可以選擇不退退稅的
老師,小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的
一家公司,一個稅盤,有紙質發票和電子發票,兩種發票可以同時開嘛,比如在紙質發票里紅沖,再電子發票里重新開票。可以嘛
代開發票紅沖后,可以不退稅,抵扣稅控盤重開的發票稅款嘛?
11月發票開重,忘記作廢,12月紅沖后,沒開發票,11月多交的稅款不會被留抵吧,可以直接申請退稅嗎
發票沖紅后必須要辦理退稅嗎?可不可以放在留抵稅,以后再抵扣
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
代開專票紅沖后,負數稅款可以沖減后面稅控盤開的發票稅款嘛?
不退稅的話,負數稅款可以抵扣后開發票稅款嘛?
你好是可以的同學
退稅的話,需要更正之前申報表,怎么更正呢?
同學這個要和稅局人員溝通,代開的發票要去稅局做紅沖的