您好!是按照余額來調(diào)整的
老師好,我想問一下,編制現(xiàn)金流量表附表的時候,資產(chǎn)減值準備調(diào)增后 應(yīng)收賬款是用余額調(diào)還是凈額調(diào)?因為他們都涉及減值損失
老師好,我想請問一下,2020年的賬面資產(chǎn)減值準備是112800,實際收回也是對應(yīng)這筆減值準備的壞賬,匯算清繳時我也根據(jù)這筆做了調(diào)減,稅局也已退稅,但我發(fā)現(xiàn)賬面上還剩余-25000的壞賬準備遞延所得稅資產(chǎn),我現(xiàn)在不知道怎么把這個-25000調(diào)整走,因為現(xiàn)在我利潤表上已經(jīng)沒有資產(chǎn)減值準備了。請老師幫我寫一份分錄,調(diào)走這筆遞延所得稅資產(chǎn),謝謝!
老師,上年計提了壞賬準備有了信用減值損失,本年沖銷了一部分,現(xiàn)在我想還原一版沒計提壞賬的報表,我把應(yīng)收賬款何其他應(yīng)收款還原以后資產(chǎn)負債表不平了。利潤表里的信用減值損失我已經(jīng)刪除(本年的信用減值損失取的是發(fā)生額不是余額),我應(yīng)該怎么樣才能把報表調(diào)平呢?
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應(yīng)該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發(fā)票都能開什么項目名稱
意思就是在資產(chǎn)減值那邊調(diào)增了之后,在應(yīng)收賬款就不用調(diào)了是吧?
是的,應(yīng)收賬款的增加計算余額增加,此處不再重復(fù)考慮壞賬準備了