滯納金的話計入到營業外支出就可以。
#提問#老師,我今年補繳去年的所得稅,同時繳納了滯納金,滯納金部分是做營業外支出還是做以前年度損益調整,是不是也應該納入應交所得稅里面
是否補以前年度的稅所交的滯納金是計入以前年度損益調整,補今年的稅所交的滯納金才是營業外支出?
老師,我們今年補繳了2019年的企業所得稅及滯納金,我寫的是借應交企業所得、營業外支出;貸銀存,然后借以前年度損益,貸應交企業所得,這樣合適的哈
咨詢個問題 補交了以前年度所得稅滯納金 所得稅滯納金是否填寫到營業外支出里面? 現在所得稅滯納金需要調增 但是所得稅滯納金不讓填寫到營業外支出,直接調增 對不對
老師,1月份繳納去邊的稅款,有滯納金,我的滯納金分錄是要以前年度損益調整來做還是直接計入2024年的營業外支出
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
不算到去年調整去年的未分配利潤,就算到今年的營業外支出哇
對滯納金直接計入到營業外支出。