你好!就寫結(jié)轉(zhuǎn)某某工程成本。
工程施工是不是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
老師,工程施工科目是月末轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?憑證怎么做,摘要應(yīng)該怎么寫?
月末工程施工科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)工程施工到主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該如何寫摘要
老師,工程施工月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,如果當(dāng)期沒有對(duì)應(yīng)的收入,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢
因?yàn)閳?bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,報(bào)銷單上就直接簽字在報(bào)銷人上了,沒有在領(lǐng)款人出簽字問題大不大,發(fā)票齊全,領(lǐng)導(dǎo)也審批過了
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請(qǐng)問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
下面這些可以這樣寫嗎
你好!一般不這樣寫的
好的。謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)
老師,到后面結(jié)轉(zhuǎn)收入,就是寫結(jié)轉(zhuǎn)某某項(xiàng)目工程款,然后主營業(yè)務(wù)收入就會(huì)自己分配到本年利潤里是嗎
你好!是的,月末會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,是每收到一筆項(xiàng)目工程款就做一次結(jié)轉(zhuǎn),還是等到月底的時(shí)候一起結(jié)?
你好,月末一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
如果我當(dāng)月沒有對(duì)應(yīng)收到工程款,就不需要結(jié)轉(zhuǎn),等下個(gè)月我有工程款再結(jié)轉(zhuǎn),那我要怎么知道我哪些是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到的呢
你好,如果是按完工進(jìn)度的話,要根據(jù)進(jìn)度確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。