齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好,你開時候那個對應那個金額 都是自己輸入的,你這個直接可以直接按金額和稅額輸入就可以,
需要對應的藍字專用發票信息沒有辦法打上相對應的發票代碼和發票號碼
等會我去查下 我找下 等會哈
進入“紅字信息表”模塊,點擊征稅類型下拉列表選擇“差額征稅”,進入“差額征稅紅字信息表”填開。進入界面后“價格”按鈕置灰。“金額”與“單價”均為不含稅。票面信息及打印與正數票開具保持一致。
點擊征稅類型下拉列表選擇
老師,我發送的圖片能看到嗎?沒有辦法填寫發票代碼和發票號碼,這樣開具紅字信息表也是不對的吧
哦 你說這個地方,這個不需要填寫,
只有銷售方申請才填寫,你購買方不需要填寫
好的,銷售方開票時候稅率顯示是星號,我開紅字信息表時候稅率是按照原本該有的稅率寫嗎
你這個對方開啥內容?
經紀代理服務,代理服務費
那這個對方是一般納稅人按6%? 小規模按1%?
你選擇稅率,是選擇這個,你紅字信息表填開,記得選擇這個進入“紅字信息表”模塊,點擊征稅類型下拉列表選擇“差額征稅”,
好的,明白了
好的我先回復別的學員了,你這個進去記得選擇差額征收,
購買方開具的已抵扣的紅字信息表該如何做報稅處理?
差額征稅的專票,我們是購買方已抵扣,如何開具差額征稅的紅字信息表
老師,銷售方開具的發票上有折扣,購買方已抵扣,購買方如何開具紅字信息表?
老師,你好!我們是購買方開具了已抵扣的專用發票紅字信息表,這個我們如何做會計分錄
老師,我們是銷售方,購買方把專票抵扣了,購買方已經申請紅字專用發票信息表給我了,我如何開具紅字發票呢?具體操作流程是什么?
收到差額征稅普通發票怎么抵扣
差額征稅發票怎么入賬
旅行社差額征稅具體怎么做分錄
一般納稅人差額征稅的賬務處理
收到差額征稅發票會計分錄
從哪里看專管員核定的金額
定期定額是季度開票?
開票是按季度還是月度
請問定期定額開多少免稅
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
老師,請問收到的個稅返還款計入到了營業外收入,在年報是有提示增值稅與所得稅收入不一致,那這個個稅返還款在所得稅年報時要不要填寫105000表中收入類進行調整
申領發票可以是股東掃碼嗎?
取得的鐵路退票費是數電發票的可以抵扣嗎?抵扣的稅率是多少
被投資公司分紅給投資公司,投資公司需要上稅嗎?會計分錄是什么?
公司涉及外幣業務,每月應該怎么處理匯兌損益?
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需要對應的藍字專用發票信息沒有辦法打上相對應的發票代碼和發票號碼
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點擊征稅類型下拉列表選擇
老師,我發送的圖片能看到嗎?沒有辦法填寫發票代碼和發票號碼,這樣開具紅字信息表也是不對的吧
哦 你說這個地方,這個不需要填寫,
只有銷售方申請才填寫,你購買方不需要填寫
好的,銷售方開票時候稅率顯示是星號,我開紅字信息表時候稅率是按照原本該有的稅率寫嗎
你這個對方開啥內容?
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那這個對方是一般納稅人按6%? 小規模按1%?
你選擇稅率,是選擇這個,你紅字信息表填開,記得選擇這個進入“紅字信息表”模塊,點擊征稅類型下拉列表選擇“差額征稅”,
好的,明白了
好的我先回復別的學員了,你這個進去記得選擇差額征收,