您好,這個(gè)填寫的是3的呢
老師,分公司從業(yè)人數(shù)是3,總公司從業(yè)人數(shù)是0,填的是匯總報(bào)表,在報(bào)企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)的時(shí)候是0還是3?
老師新企業(yè)剛成立3個(gè)月,我在報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的期初數(shù)寫0對(duì)不?
老師,企業(yè)所得稅匯總繳納,總公司所得稅報(bào)表的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是三個(gè)公司總數(shù)還是只是總公司的人數(shù)和資產(chǎn)呢?
匯總申報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表填報(bào),從業(yè)人數(shù)怎么填?只填總公司人數(shù)嗎
分公司非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅月度預(yù)繳的時(shí)候,分公司的從業(yè)人數(shù)是單獨(dú)填寫還是在總公司匯總填寫。
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬