同學你好,經營中發生了費用,可以用借費用貸其他應付款,這樣做,假如股東約定的投入資金為80w 月末借其他應收80w貸實收資本80w, 這樣做可以。 正確的做法應該是按上面的分錄做一下。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業外收入,還是要交5%的企業所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權,就是轉為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
我公司建筑企業14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉進過公司賬戶計入實收資本(農行/公司運營時農行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產/但是有普通發票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產和借款都是農行借走的),之前的會計根據實際情況調賬,沖紅了以前的這3筆業務,使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產還計入股東A名下,貸其他應付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業務把他的賬調過來?因為現在A股東要退股,賬上他名下是其他有應付款的
兩人約定了各投資多少錢,但兩人的投資款都沒進入基本戶,就沒有銀行存款和實收資本。經營中發生了費用可以用借費用貸其他應收這樣做嗎?假如股東約定的投入資金為80w 月末我便借其他應收80w貸實收資本80w 這樣做可以嗎? 因為一直沒有盈利超過80w的部分 我做的借款 這樣便導致資產總額為負數,無法申報企業所得稅A表,請問老師這種情況正確的做法應該是怎樣呢?
老師你好,請問我在計算員工平均工資的時候需要把公司給員工繳納的社保還有員工個人繳納的社保一起計算進去嗎?
老師,員工出差培訓的車費住宿費計職工教育經費嗎?
老師您好 您有出口貨物備案單證目錄表嗎?
老師,我司賣車,作為賣方,二手車給開的發票,我司作為資產處理,是留存記賬聯做賬還是發票聯記賬
下列有關財務報告編制基礎的說法中,正確的有A.財務報告編制基礎分為通用目的編制基礎和特殊目的編制基礎B.注冊會計師可以基于自身的預期、判斷和個人經驗對財務報告編制進行評價C.同一家被審計單位采用不同的財務報告編制基礎,可能導致不同的審計D.注冊會計師在審計過程中對財務報告編制基礎適當性的評價,應當記錄底稿
老師你好,銷售貨物開具普通發票或者是不開具發票怎么做賬?
老師,現在小微企業企業所得稅的減免稅比例是多少
我們是家電行業公司 進貨會收到廠家返利 用返利可以提貨 但是返利不是返現金哦 之前會計做賬是借應付賬款 貸:其他業務收務 總感覺哪里不對,這個是廠家對賬單,麻煩老師幫我看看
電動車車行給個人開具的機動車銷售統一發票需要繳納增值稅嗎?
復制到桌面EXCel表格打不開咋辦?啥原因啊?
我為了方便區分 把所有的借款都放在了其他應收的貸方例如 當月其他應首的貸方為100w 我把其中的80w轉進了實收資本 剩余的20w始終在其他應收的貸方即為借方的負數 那我當月的資產總額即為-20w 但是企業所得稅申報表提示不能為零或小于零 該怎么辦呢
同學你好,這樣的話,把期末其他應收款的貸方余額,填寫到資產負債表的其他應付款里。
那總產總額為零了 也無法申報吶
同學你好,這樣的話,建議再做一筆分錄,借,現金1萬元,貸,其他應付款1萬元。
意思為了申報做一萬的資產 等有收入了再沖掉嗎
同學你好,是的,你理解正確。
那這個 申報表上說季度初的資產總額也不能為零怎么辦呀
同學你好,季度初貨幣資金,和其他應付款,各填寫0.01萬元,即可。