您好,1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-簡易計稅 2.借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
老師你好!我是新成立的建筑公司小規(guī)模的,然后給對方開了66804元的裝飾裝修的發(fā)票怎么做憑證呢? 2、我們公司在裝潢店買的裝飾板材和門怎么做憑證呢
老師們,我們是建筑裝飾裝修的小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在做著一個200萬的小項目,預計元月底竣工,人工這部分是老板找人外包的,包工頭有自己的小公司給我們開的是電子發(fā)票(工程服務*裝飾裝修),那么我現(xiàn)在做賬是否將這部分做工程施工二級科目分包費里還是做到人工費呢?
老師你好!我們公司給對方干活然后給開的發(fā)票,現(xiàn)在1、對方把錢轉(zhuǎn)到賬戶里面了,憑證怎么做呢? 2、我們公司把錢從賬戶里面提出來了怎么做憑證呢?
老師我們是建筑勞務公司(經(jīng)營范圍里有裝飾裝修),然后我們接了一個裝飾裝修的活(商品房),我們負責買材料,然后找的包工隊(個人)負責砸墻,刮膩子,刷墻,這種情況我們是讓對方提供人員名單還是讓包工隊開發(fā)票做賬呢
老師我們是勞務公司經(jīng)營范圍里有裝飾裝修工程,然后我們接了一個裝修拆遷房的活,我們要給甲方開建筑服務-工程款,這種情況人工我們又讓別人弄了,那人工對方要給我們開勞務費發(fā)票,大項要開在什么里面呢
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個企業(yè)13000元的保證金,當時會計記賬:借銀行存款13000,借管理費用-其他 -13000,現(xiàn)在對方企業(yè)要來退這個錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計入什么科目,管理費用福利費,還是餐費
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報高企 審計報告中的資產(chǎn)負債表重新分類過,與稅務局財務報表有區(qū)別 ,影響報高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報中的,資產(chǎn)總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個流程?
請問下老師,飛機票,員工來報銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說飛機票可以報銷,但是在進項稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯怎么紅沖
購買風扇幾十臺怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長期待攤?
給對方開的發(fā)票沒有給我們付款呢?小規(guī)模每個月不超過3萬不是沒有稅金嗎? 2、我們公司買的材料都是法人自己墊付的錢,賬戶里面沒有錢
1.借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-簡易計稅 2.借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款-法人 也是有稅金,只是月末不需要交 的時候,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
給工人開工資的錢也都是法人墊付的,怎么做憑證呢
借:管理費用—工資 貸:其他應付款—法人