你好 9月負(fù)數(shù) 發(fā)票稅款可以抵9月正數(shù)發(fā)票的稅款
季度報(bào)稅,7、8、9月份的稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了,有一張9月份的票開重了,需要在紅沖嗎?但是稅已經(jīng)交過(guò)了。
親們 問(wèn)下現(xiàn)在申報(bào)8月份增值稅 發(fā)現(xiàn)8月份發(fā)票開錯(cuò)了要紅沖 這個(gè)紅沖的稅款是沖在9月少交稅還是8月呢
老師。你好,我們9月份開錯(cuò)了一張發(fā)票,10月份才紅沖,9月已經(jīng)入賬,紅沖的發(fā)票給需要給對(duì)方嗎?
你好老師,我9月份紅沖了8月月份一張發(fā)票,8月份已經(jīng)交稅了,9月份紅沖了從開,9月份不用再交稅了吧
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認(rèn)證申報(bào),又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報(bào)時(shí)沒(méi)有申報(bào)這188噸的稅,等于是8月提前交過(guò)了對(duì)吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯(cuò)了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那紅字發(fā)票要打印出來(lái)嗎
我報(bào)稅系統(tǒng)里面怎么還顯示有這張發(fā)票,報(bào)稅要怎么填
我錯(cuò)在哪了
那紅字發(fā)票要打印出來(lái)? ?按正負(fù)相加的金額填寫銷售額
那這個(gè)表顯示出來(lái)正常嗎
扣除負(fù)數(shù),發(fā)票金額填寫申報(bào)表。
報(bào)稅時(shí)候,報(bào)表怎么填
照正負(fù)相加的銷售額填寫申報(bào)。