你好,按照個(gè)人承擔(dān)部分的金額申報(bào)個(gè)稅收入
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改??!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
但是這個(gè)人的工資沒(méi)有做
而且這個(gè)人已經(jīng)離職了,因?yàn)闆](méi)有及時(shí)減員導(dǎo)致多買(mǎi)了這個(gè)人的社保
你好,事實(shí)上他獲得了社保的個(gè)人部分的收入,除非把個(gè)人部分錢(qián)交回來(lái),按照我說(shuō)的,這樣做肯定不會(huì)錯(cuò)的
但是這樣的話工資表跟個(gè)稅的那份表就對(duì)不上啦
那如果我不申報(bào)的話有沒(méi)有問(wèn)題或者是風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)檫@件事領(lǐng)導(dǎo)們還不知道,因?yàn)闆](méi)有及時(shí)減員出來(lái)
哦,個(gè)稅收入大于等于工資表收入是不會(huì)有錯(cuò)的,比如你發(fā)放職工福利,工資表上不是沒(méi)有的嗎?那不是也要申報(bào)個(gè)稅的嘛。
那如果我不申報(bào)這個(gè)人的話有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
你好,當(dāng)然是有風(fēng)險(xiǎn)的,不過(guò)如果他不用交個(gè)稅的話,只是漏申報(bào)而已,如果有涉及個(gè)稅的,那么就會(huì)有滯納金。
不是,就是這名員工已經(jīng)離職了,而且是給辭退的,所以他沒(méi)有工資的,只是當(dāng)時(shí)沒(méi)有及時(shí)減員,導(dǎo)致幫他多繳納了一個(gè)月的社保
你好,情況我知道了,我現(xiàn)在告訴你的是規(guī)范做法。
他沒(méi)有工資也要申報(bào)?而且這筆社保估計(jì)收不回來(lái)
只因?yàn)槭詹换貋?lái)所以要當(dāng)收入申報(bào)。我說(shuō)得比較清楚了
就按個(gè)人部分做收入申報(bào)? 但是這筆實(shí)際上沒(méi)有收到也要做收入申報(bào)?
是員工等于有這筆收入,因?yàn)闆](méi)有收回來(lái)。你再慢慢領(lǐng)會(huì)一下。
這個(gè)問(wèn)題不用再糾結(jié)了,我已經(jīng)說(shuō)得很明白了??隙ú粫?huì)錯(cuò)的
我知道,但是我想問(wèn)的是如果我不去申報(bào)這名員工,有沒(méi)有很大問(wèn)題
你好,以后查到要補(bǔ)申報(bào)的