同學您好, (1)取得凈資產, 借:庫存物品? ?5000 ? ? ? ?固定資產? ?11000? ? ? ? (10000%2B1000) ? ? ? ?保障性住房? ?10000 ? ?貸:無償調撥凈資產? ? ?25000? ?(5000%2B10000%2B10000) ? ? ? ? ? 銀行存款? ?1000 借:其他支出? ?1000 ? ?貸:資金結存—貨幣資金? ?1000 (2)無償調出凈資產, 借:無償調撥凈資產? ?34000 ? ? ? ?無形資產累計攤銷? ?2000 ? ? ? ?保障性住房累計折舊? ?1000 ? ? ? ?資產處置費用? ?1000 ? ?貸:無形資產? ?25000 ? ? ? ? ? 保障性住房? ?12000 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?1000 借:其他支出? ?1000 ? ?貸:資金結存—貨幣資金? ?1000 (3)無償調撥凈資產科目借方余額=34000-25000=9000(元) 借:累計盈余? ?9000 ? ?貸:無償調撥凈資產? ?9000 ? ? ? ?
7. 請做分錄:某事業單位2018采購了一批無償調入存貨5000元,固定資產10000元,保障性住房10000元,無償調入固定資產發生處置費用1000元; 12月經批準無償調出無形資產原價25000元,已計提攤銷2000元;無償調出保障性住房原價12000元,已計提折舊1000元;無償調出資產發生處置費用1000元; (1)取得無償調入凈資產時 (2)無償調出凈資產時 (3)結轉無償調撥凈資產科目余額
7. 某事業單位2018采購了一批無償調入存貨5000元,固定資產10000元,保障性住房10000元,無償調入固定資產發生處置費用1000元; 12月經批準無償調出無形資產原價25000元,已計提攤銷2000元;無償調出保障性住房原價12000元,已計提折舊1000元;無償調出資產發生處置費用1000元; (1)取得無償調入凈資產時 (2)無償調出凈資產時 (3)結轉無償調撥凈資產科目余額 8.A事業單位2018年底形成業務活動費用總計10萬元,進行年末結轉,其中形成的10萬元,財政撥款形成的支出5萬元,非財政撥款專項資金形成的支出3萬元,非財政撥款非專項資金形成的支出2萬元。
⑷經批準從上級單位無償調入圖書一批,該批圖書調出方賬面價值160000元,簽發現金支票支付運輸費1000元。 ⑸年初與某企業簽訂融資租賃合同,租入專業測繪無人機一臺;合同約定租賃價款2000萬元,每年年末等額支付,租期5年;年末,用零余額賬戶支付無人機租賃款(不考慮稅費影響)。 ⑹經上級批準,將一臺不需用的設備對外出售,取得設備價款10000元。該設備原值50000元,已提折舊35000元。 ⑺經上級批準,將一批老舊設備報廢處理。該批設備原值120000元,已提折舊100000元。取得殘值收入800元,支付清理費用1200元,均通過銀行存款收支。 ⑻經上級批準,將一臺復印機無償調撥給一所小學。該設備原值8000元,已提折舊500元。用現金支付本單位承擔的運輸費300元。
(1)購買辦公設備3臺,每臺單價12000元,同時,發生運輸費用3000元。以上款項已通過銀行轉賬方式支付,不需要安裝即投入使用。(2)收到上級單位無償調入某種專用設備,估計價值5000元。(4)對固定資產計提折舊,共計52000元。5)將一固定資產轉讓給某公司,出售價款為35000元,該公司已用銀行存款付訖。出售時該固定資產原值為60000元,已計提折舊15000元,用銀行存款支付清理費2000元。按規定該固定資產出售的凈收入應上繳國庫。耍求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
某事業單位在2021年發生下列與凈資產相關的業務: (1)12月31日無償調撥凈資產科目余額27萬元,寫出相關分錄 (2)12月31日以前年度盈余調整科目余額54萬元,寫出相關分錄 (3)12月31日本年盈余分配科目余額18萬元,寫出相關分錄 (4)12月31日使用專用基金購置固定資產30萬元(其中,從收入中直接列支費用的專用基金21萬元,從非財政撥款結余中提取的專用基金9萬元),寫出其財務會計和預算會計分錄
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產減值損失,資產減值,小企業會計制度應該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發工資,因為保潔之前要求單位3月發工資,之前她在走失業險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風險?
匯算清繳,發票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經調整了。這種匯算清繳的時候,也需要調增嘛
老師,轉給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務處理應該怎么做?
免征額具體是指哪些內容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細說下,謝謝
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