你好,合伙人個人繳納。
如果有個有限合伙企業,合伙人一個是個人,一個是企業,那合伙企業的企業所得稅是報個人的生產經營所得稅,還有一個合伙人是企業,企業怎么報稅
老師,請教個問題:普通合伙企業,生產經營所得稅是合伙企業交呢還是由合伙人個人繳納?
有限合伙企業 中的生產經營繳納的對象是普通合伙人嘛?有限合伙人不用繳納?
公司,是繳納企業所得稅 合伙企業,是繳納生產經營個人所得稅 目前那種行業是合伙企業多呢,舉個例子
老師,合伙企業交生產經營所得稅,同樣的所得,那么合伙人越多,每個合伙人的所得額就越少,交的稅也就越少啊。合伙企業的稅負率考核的是整個合伙企業的,不是每個人合伙人的。是嗎?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?
你們單位給他申報的。
現在就是單位申報的,然后用單位的錢代付,然后合伙人再把錢還給單位。這樣操作對嗎?分錄如何做呢?請老師多多指教啊
你好 不用 都是企業支付 借所得稅費用,貸應交稅費,生產經營所得借應交稅費,生產經營所得貸銀行存款。
不是合伙人個人承擔嗎?為什么企業繳納呢?
企業繳納 但是你們分紅給他 安凈利潤 扣除生產經營之后凈利潤給他
扣除生產經營之后的凈利潤分給合伙人,不用再交稅了嗎?若凈利潤是100萬元,那就可以全部分配給合伙人了嗎?
對的是的可以的可以的。