你好,你是不是沒有給他改成非正常?
老師您好,員工離職把離職這個月的工資一起結走,計提的時候,怎么做
老師您好,報個稅的時候這個提示是啥意思呀
老師您好,這個員工離職了,為啥我申報的時候老是提示這個?
老師,我這個月要申報個稅時候,這個人員已離職,提示這個是什么意思?要怎么處理?
老師您好,我想問下,有員工中途離職,后面再入職,個稅申報的時候中間斷了一兩個月,重新添加上,計算申報時提示未累計上,要怎么操作
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
怎么改呢
你好,狀態你找到這一欄,在信息采集里面有一個正常非正常。
然后寫上離職時間。
改了已經報完了這里還顯示這個?
你好,截圖這個人的信息看一下。
本期收入你給他填寫嗎?
沒填呀 ,我已經繳款了
刪除他這個人的信息,看一下行嗎或者是你可以問下12366。
截圖看一下他個人的信息行嗎。
是不是因為還沒有報送成功?
你好,和報送成功沒有關系。
好像可以了 就是改非正常之后要報送的吧
你好,改非正常。 寫上離職時間提交就可以的。
要報送的吧 不然狀態那里就是待報送
你好,這個提交不就是報送嗎?
不是 保存之后要報送的
你好,需要報送的,你不報送的話,稅務局還能監測到這個人,他還是正常的狀態。
那你剛剛說不用
我以為你說單獨的報送,他和你單位其他的人是一樣的,都是提交就可以的,不用單獨給他報送。
這個我知道 哈 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。