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26日,甲公司將外購的原材料一批用于職工食堂建設,該批原材料成本為62400元,其進項稅額為8112元,該批原材料系以前期間購入,已購入當期抵扣進項稅額,寫出會計分錄

2021-10-10 22:46
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齊紅老師

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2021-10-10 22:48

借:在建工程 70512 貸:原材料 62400 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 8112

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快賬用戶6084 追問 2021-10-10 22:51

27日,甲公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為600000元,海關征收的進口關稅為150000元,增值稅稅率為13%,取得海關進口增值稅專用繳款書,貨款以銀行存款支付

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齊紅老師 解答 2021-10-10 22:54

借:原材料 750000 ? ? ? ?應交稅費 97500 貸:銀行存款 847500

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快賬用戶6084 追問 2021-10-10 22:56

29日,甲公司在清庫時發現A產品盤虧120000元,B產品盤虧8000元,經調查系因管理不善而被盜,經過計算,其耗用的原材料的進項稅額為1560元

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齊紅老師 解答 2021-10-10 22:58

借:待處理財產損溢 129560 貸:原材料 128000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 1560

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借:在建工程 70512 貸:原材料 62400 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 8112
2021-10-10
你好 ; 你這個外購的進項稅 你抵扣了。 那么你要轉出的;這部分要繳納增值稅的; 借原材料; 進項稅貸銀行存款 ; 借 管理費用-福利費貸 應付職工薪酬-福利費 ; 借 應付職工薪酬-福利費 貸原材料 ; 進項稅轉出 ; 應交增值稅 = 進項稅轉出 - 進項稅
2022-03-25
學員你好,分錄如下 借*在建工程56500 貸*原材料50000 應交稅費-增值稅-進項稅額轉出6500
2022-10-30
你好,稍等我這邊寫好發給你
2022-12-05
你好請把題目完整發一下
2022-04-06
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