你好,同學 不動產這個不用填寫了
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師,你好!熊金梅老師的進出口外貿企業納稅申報課程,關于附表二的填寫,請問:出口貨物對應的進項發票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認證相符的稅控增值稅專用發票這里,包含退稅勾選的發票嗎?還是說只有內銷的進項發票呢?
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師你好,建筑公司給我們廠建車間開的進項發票在申報附表二時除了填在第二欄次本期認證相符且本期抵扣一欄還用填第9欄本期用于構建不動產的扣稅憑證嗎
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務分包,開了100萬發票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務費普通發票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報表附表3里面的服務、不動產和無形資產扣除項目的本期發生額內,班組開的發票如圖下,這種可以抵扣進項嗎?
什么情況下才要同時填寫
現在都不填寫了 以前19年之前會填寫