那個人承擔的話,這個就是借其他應收款貸銀行存款。完了之后個人承擔的時候再沖減這個其他應收款。
老師好。給員工發工資,銀行轉賬的手續費從工資里扣下了 借 應付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務處理?
老師好。給員工發工資,銀行轉賬的手續費從工資里扣下了 借 應付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務處理?
老師好。給員工發工資,銀行轉賬的手續費從工資里扣下了 借 應付職工薪酬 3500 貸 銀行存款 3495 剩下的5元計入哪個科目呢?該如何賬務處理?
老師,發放工資的時候有手續費,記賬是借:應付職工薪酬 財務費用 貸銀行存款 還是單筆記發工資借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,手續費借:財務費用 貸:銀行存款 ?
老師好,轉賬發工資所要扣的手續費由個人承擔了,如6108,實收到6104,扣掉了4元手續費,借:應付職工薪酬6108,貸:銀行存款6108 還是,借:應付職工薪酬6104,手續費4,貸:銀行存款6108
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產,還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
計提應付職工薪酬的時候,并不知道個人承擔那個手續費,也不知道手續費多少
那你實際發生這個手續費的時候,在做賬務處理就行呀。
計提工資 借:管理費用,工資6000 貸:應付職工薪酬6000 實支付 借:應付職工薪酬5996 借:其他應收款4 貸:銀行存款6000 再做一個沖減 借:應付職工薪酬4 貸:其他應收款4 這樣子可以嗎?
可以的,這樣子處理沒問題的。