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老師員工聚餐分錄咋寫啊,用計提嘛

2021-10-10 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-10 10:13

借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款。

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快賬用戶2474 追問 2021-10-10 10:14

老師需要計提嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-10 10:15

需要 第一個分錄就是計提。

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快賬用戶2474 追問 2021-10-10 10:16

我是九月發生九月做帳的啊,還需要計提啊

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齊紅老師 解答 2021-10-10 10:17

你好,對的是的,就跟你的工資一樣,你當月發當月的也得需要通過應付職工薪酬來。

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快賬用戶2474 追問 2021-10-10 10:19

老師那業務招待費用計提嘛??分錄咋寫

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齊紅老師 解答 2021-10-10 10:20

招待費不需要計提,借銷售費用招待費,貸銀行存款。

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快賬用戶2474 追問 2021-10-10 10:45

招待費這個錢是法人出的就貸其他應付款就行唄

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齊紅老師 解答 2021-10-10 10:46

你好 是的 可以這么做的

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借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款。
2021-10-10
你好這個招待客戶么,借銷售費用業務招待費,聚餐借,管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,福利費,借,應付職工薪酬,福利費貸,庫存現金等。 要是 出差做借管理費用 差旅費 ,貸現金等
2021-07-28
計提,借管理費用的福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
2022-08-15
你好,員工聚餐,需要計提 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目
2022-01-12
計入管理費用-福利費
2022-09-02
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