同學,你好 2020年5月不需要付,2021年3月才需要付?
老師好,我們是房地產開發公司,2020年4月份才建賬補做2018年有筆現法人在自己個人銀行賬戶取款支付以前公司前總經理在公司經營期間的費用(相當于退還投資的墊付款)這外賬分錄怎么寫?有沒有設置到個人稅之類的?金額30萬元
老師好,我是一般納稅人園林綠化建筑企業,收到房租普票兩張,是分上半年(2020年5月27—2020年11月26日)和下半年(2020年11月27日—2021年5月26日)開的,那這2張普票,前半年的直接計入管理費用,那下半年的這張需要分攤怎么做分錄呢?
你好,老師,廠房基礎建設,我司支付馬某挖機作業費80505元,但是他去代開發票上面名稱是運輸費,我應怎么做分錄呢
你好,老師,廠房前期建設2020年5月產生的挖機作業費,需支付鄧某26118元,但是到2021年3月才付完錢,開好發票,那我要怎么做分錄呢
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現在發票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
你好,老師,鄧某在廠房建設2020年5月產生挖機作業費26118元,但是我們是分開付的,直到2021年3月才付完,才開發票
同學,你好 之前一直做預付賬款
你好,老師,意思是之前的一直掛賬,到2021年3月才做固定資產-廠房分錄,是嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
你好,老師,付款的時候,一直掛預付,付完款之后,收到發票,那是怎么做分錄呢? 摘要要怎么備注呢
填寫,你好 借:在建工程 貸:預付賬款 借:固定資產 貸:在建工程
你好,老師,摘要怎么寫呢
同學,你好 發票入賬