你好,稅點(diǎn)正常是不會(huì)走公帳的
老師!讓對(duì)方開發(fā)票說是要加點(diǎn)才給開,我們打進(jìn)對(duì)方對(duì)公的錢是加了點(diǎn)的,可對(duì)方開發(fā)票的金額是稅點(diǎn)沒算進(jìn)去的,等于打入對(duì)方對(duì)公的錢多余對(duì)方給我開發(fā)票的金額,那需怎么操作呢?
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票,9個(gè)點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開13個(gè)點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了,請(qǐng)問怎么將這2個(gè)稅金折算成13點(diǎn)讓對(duì)方給我們開票
老師好,不開發(fā)票原價(jià)是18000元,讓對(duì)方開發(fā)票要加4個(gè)點(diǎn)的稅,那我想讓對(duì)方把4個(gè)點(diǎn)稅也開上去要怎么計(jì)算呀。我還要不要另打給他開票稅款呢
我們公司是供應(yīng)商,買100萬的貨,對(duì)方要發(fā)票,我們聲明了要票的話就得加收13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),那么我應(yīng)該給對(duì)方開多少金額的發(fā)票?對(duì)方又要給我們轉(zhuǎn)賬多少錢的貨款呢?
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對(duì)方是小規(guī)模可以開專票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問我們需要開具給對(duì)方多少錢?讓對(duì)方給我們開具多少錢的發(fā)票?
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開1%專票嗎
老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報(bào)表,還需要更正哪些報(bào)表?
老師,A為什么錯(cuò)誤?請(qǐng)解答
這個(gè)股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點(diǎn)工廠性質(zhì)沒有水電費(fèi)票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個(gè)場(chǎng)地,發(fā)票及水電費(fèi)都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說明不會(huì)牽動(dòng)其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報(bào)備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報(bào)表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤(rùn)表中 營(yíng)業(yè)收入是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
可我們已經(jīng)轉(zhuǎn)給他了呢
這樣賬務(wù)需怎么處理呢
那你按實(shí)際金額做賬就行了,只是沒有發(fā)票部分不能稅前扣除
老師的意思是匯算清繳時(shí)還要調(diào)增?
老師!沒有發(fā)票部分會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
是的,匯算清繳時(shí)還要調(diào)增 借管理費(fèi)用? 貸銀行存款
沒有發(fā)票部分為什么做管理費(fèi)用呢
因?yàn)檫@個(gè)是你給的稅點(diǎn)啊
哦!摘要里可以寫補(bǔ)稅點(diǎn)嗎?
摘要里可以寫補(bǔ)稅點(diǎn)